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老师,问一下系统申报所得税利润是负数,由于去年购买了55台固定资产所以导致,但是账务上是正常做账,没有出现亏损,今年都没有缴纳企业所得税,这样有什么影响吗?

2020-11-30 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-30 16:43

你好,固定资产都有发票的吧,要是按照实际情况做账的,不用担心的。

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快账用户5926 追问 2020-11-30 16:46

都有发票,是正常做账,就是我实际报表有盈利,申报企业所得税就是负数,这样的差异是正常吧

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齐红老师 解答 2020-11-30 16:51

报表有盈利,企业所得税是负数是什么原因?  老师没太明白差异原因。

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快账用户5926 追问 2020-11-30 16:56

申报企业所得税有固定资产抵减不就是是亏损吗,我系统做的报表没有计提企业所得税是盈利的

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齐红老师 解答 2020-11-30 16:59

额,按照政策正常申报,那就没问题了

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你好,固定资产都有发票的吧,要是按照实际情况做账的,不用担心的。
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你好按理是可以的.24年汇算清缴纳税调增30
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首先去更正账务,出具新的财务报表
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你好,应该是按照调整后计提以后利润做汇算申报
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问题① 23 年账和 23 年所得税报表通常需更正,24 年和 25 年 1 季度报表视 23 年数据更正对其影响而定,若有影响则需更正,无影响可不更正。 问题② 可以在当期调整但有风险,可能遭税务机关质疑和处罚。 调整分录:借 “以前年度损益调整” -30,贷 “应付账款(或相关暂估科目)” -30;借 “利润分配 - 未分配利润” -30,贷 “以前年度损益调整” -30。同时 25 年按正确应纳税所得额计算亏损弥补。建议与税务机关沟通后按要求处理。
2025-04-18
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