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我们有9万多的应收账款,最终只收回5万元,4万多的坏账,该怎么做账务处理

2020-11-30 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-30 17:15

你好 借:银行存款 5万,贷:应收账款5万 借:信用减值损失4万多,贷:坏账准备4万多 借:坏账准备4万多,贷 :应收账款4万多

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快账用户4001 追问 2020-11-30 17:33

如果说我们有9万多的应付账款,对方已经把发票全额开给我们,现在我们支付了对方5万元,对方要求我们申请红字发票,对方税率是9%,我们该怎么做账务处理呢?

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齐红老师 解答 2020-11-30 17:40

你好,取得的进项负数发票 借:应付账款,贷:相关科目,应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户4001 追问 2020-11-30 21:17

如果该发票是以前年度开具的,要怎么调账啊?

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齐红老师 解答 2020-11-30 21:18

你好,你是指进项负数发票是之前年度开具的?

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快账用户4001 追问 2020-11-30 21:20

不是,我是说进项发票是以前年度开具的,现在对方要红冲一部分,导致我们进项变少了

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齐红老师 解答 2020-11-30 21:21

你好,红冲的进项发票是今年开具的,那就不需要通过以前年度损益调整科目核算的。

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快账用户4001 追问 2020-11-30 21:23

以前开具的时候做的费用科目,今年红冲导致当时年成本多计了

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快账用户4001 追问 2020-11-30 21:24

通过以前年度损益怎么做凭证

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齐红老师 解答 2020-11-30 21:24

你好,今年红冲就根据进项红冲情况做相应分录就是了 借:应付账款,贷:管理费用等科目,应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户4001 追问 2020-11-30 21:24

我只知道要通过年度损益调整,但具体怎么做不知道

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齐红老师 解答 2020-11-30 21:25

你好,你红字发票是今年开具,而不是去年开具,这种情况是不需要通过以前年度损益调整科目核算的。

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快账用户4001 追问 2020-11-30 21:26

你还是没听懂我说的意思

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齐红老师 解答 2020-11-30 21:27

你好,我听懂了你的意思 你的意思这种情况是通过以前年度损益调整科目核算(认为不应当直接通过费用科目核算)。 但是我想告诉你,并不是跨年了就一定通过以前年度损益调整科目核算的。 你红字发票是今年开具,而不是去年开具,这种情况是不需要通过以前年度损益调整科目核算的。 如果你红字发票是去年开具,当时忘记入账了,现在入账就是通过以前年度损益调整科目核算的

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快账用户4001 追问 2020-11-30 21:31

是这样吗?怎么感觉跟我想的不一样啊?

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齐红老师 解答 2020-11-30 21:31

你好,是的。 是针对上面的回复还有什么疑问吗

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快账用户4001 追问 2020-11-30 21:31

如果是我们以前发票多开了,现在要求别人红冲,也是这样吗?

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齐红老师 解答 2020-11-30 21:32

你好,只要红冲发票是今年开具的,就不需要通过以前年度损益调整科目核算的

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快账用户4001 追问 2020-11-30 21:34

我还有一个疑问,这样做的话,是不是不能反应当年真实的利润?

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齐红老师 解答 2020-11-30 21:34

你好,是可以反映当年真实利润的 并不是说通过了以前年度损益调整核算才可以真实反映利润 的

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同学你好!需要退回的话  则 借:主营业务收入      应交税费-应交增值税-销项税额      贷:应收账款 做反向分录的
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应收11都是一个客户的吗 是的话直接退给他2万 他还欠你们2万 这样
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