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请问老师管理费用例如停车费业务招待费办公费可以用其他应付款-某某吗

2020-11-30 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-30 17:23

你好,如果没付款的,先入账的话,可以借:管理费用—办公费 贷;其他应付款-xx

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快账用户6075 追问 2020-11-30 17:24

其他应付款的具体概念是

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齐红老师 解答 2020-11-30 17:26

其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等

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你好,如果没付款的,先入账的话,可以借:管理费用—办公费 贷;其他应付款-xx
2020-11-30
对的,是的,是这么做的。
2023-03-09
你好,这个福利费还需要做贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费,招待费是发生额60% 和营业收入签订千分之五税前扣除,福利费是工资薪金14% 税前扣除,超过需要纳税调增
2021-05-04
同学,你好 是可以的
2023-07-15
你好 这样操作是可以的 
2020-12-14
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