你好,如果没付款的,先入账的话,可以借:管理费用—办公费 贷;其他应付款-xx

请问老师管理费用例如停车费业务招待费办公费可以用其他应付款-某某吗
老师您好!同事报销差旅费和招待费,票已经收到,因为公司12月份帐上钱不够给他报销,我账上 借,管理费用_差旅费/招待费 贷,其他应付款_某某人 是这样操作吗?
老师好,我想问一下,公司领导为公司支出的一些零星费用,办公用品啊啥的。应该计入借管理费用,贷其他应付款某某,如果想冲其他应付款的话,是应该,借其他应付款,贷实收资本吗
你好:老师:我上个月记了三笔:借:管理费用业务招待费,贷:其他应付款Xxx,借:管理费用-职工福利费,贷:其他应付款XXX,借:管理费用职工福利,贷:其他应付款 XXX.我今天将上面三笔费用公转私人 XXX帐上,这样做可以吗
如果报销人员是A某,但B某用备用金付给A某,可以吗? 账务处理如下 借管理费用 贷其他应收款- B某
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
其他应付款的具体概念是
其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等