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老师您好!同事报销差旅费和招待费,票已经收到,因为公司12月份帐上钱不够给他报销,我账上 借,管理费用_差旅费/招待费 贷,其他应付款_某某人 是这样操作吗?

2020-12-14 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-14 08:23

你好 这样操作是可以的 

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快账用户2413 追问 2020-12-14 08:26

这样费用就算2020年的,请问老师,政策有要求汇算清缴钱把钱付给他吗?

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齐红老师 解答 2020-12-14 08:26

你好 汇算清缴钱把钱付给他就可以了 

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相关问题讨论
你好 这样操作是可以的 
2020-12-14
你好   对方个人没意见 这么做也行! 
2021-07-29
您的会计处理存在一些问题,主要体现在科目使用和逻辑顺序上。以下是正确的处理方式: 1. 收到餐票,未付款时: 此时应确认费用和应付账款,分录为: 借:管理费用-业务招待费 贷:应付账款-A(餐票提供方) 2. 过几个月,员工拿已开发票来报销时: 如果员工垫付了款项,公司需要将应付账款从餐票提供方转移到员工,并偿还员工垫付的金额。分录为: 借:应付账款-A(餐票提供方) 贷:其他应付款-B员工(员工垫付款) 3. 实际支付给员工时: 当公司偿还员工垫付款时,分录为: 借:其他应付款-B员工 贷:银行存款/现金
2025-03-12
您好 这样账务处理可以的哈
2023-10-13
您好,这个是可以的,1最后的话,这个其他应收和其他应付再抵消,就行了
2024-10-28
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