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我们9月份是小规模纳税人,开了1张 1%的发票80000元  ,,,11月我们变更为了一般纳税人(13%)   当月我们把这张1%税率的80000元的发票红冲了  那么我们在填写增值税申报表的时候,这个80000元的发票在增值税附表一中哪填写呢?

2020-12-01 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-01 11:23

需要问你税局口径这个,各地不一样,1 申报3% 下面,对应2%填写减免表2,3。4列主表23栏这个调为1% 申报,有的是更正之前那个9月申报,

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需要问你税局口径这个,各地不一样,1 申报3% 下面,对应2%填写减免表2,3。4列主表23栏这个调为1% 申报,有的是更正之前那个9月申报,
2020-12-01
同学你好 冲销的数据自动带出到附表一了
2020-12-01
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
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同学你好 负数填写3%,减免税明细表填写负数减免的2%
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