借银行存款,贷主营业务收入 应交税费——应交增值税

事情是这样子的,单位有个规范化培训项目,7月5日负责人从财务科借款58600元做账如下:借其他应收款个人 贷银行存款 7月28日,负责人拿来的原始凭证中有每一门的考务费的缴费标准的通知以及后面附的缴费者的名单,有一联行政事业单位开具给我单位的往来票据的收款凭证,有一联我单位出纳开具的还款凭据冲个人借款。此时下账借财政拨款规范化培训费用,贷其他应收款。这个时候账应该下错了吧?8月份又有新的通知说,7月份的交款者名单里有一人因个人原因没有参加考试,要求退费。出纳以现金的方式支付给当事人,应该怎么账务处理
老师好,同事想让我独立整理下11月份的单据,试独立做一下凭证。第一堆的单是往来户的单,就是我们公司收入的单,银行对账单是贷方的发生额。那跟据这些单,我可以借记银行存款,那贷什么啊?又没有其他的单据
老师您好,公司是以刷卡机来收款的,想咨询一下刷卡小票作为记账的原始凭证可以吗?(因为银行没有单笔刷卡的回单,只有日回单就是一天刷的所有款的回单(因为日回单上面有一整天刷卡收入的扣除手续费总额,所以这个回单我用来做每月刷卡手续费记账的原始凭证了),所以平时别人来交钱刷卡没有单独的银行回单的
师您好,请教下公司只有一个银行对账单,其他材料没有的话,如何通过对账单做账 银行对账单 有个公司两年前就想注销了 但是自14年之后就没有再做账了,一直都是零申报,税局要我们塡报18、19、20年3年的财报 公司能提供的就是截止到17年底的对账单 其他都没有17年之后就没有任何进账出账 如果可以通过银行对账单的摘要、借贷方金额及收付款单位全称去做账的。 那应该怎么做
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
我们是制造业,给管理人员进行安全培训支付的费用计入哪个科目?员工回家的油费,可以计入 管理费用-交通费吗?
老师您好,个人所得税问题,比如11月份还没有申报,每年的税率是到明年一月份还是今年12月份?还有几个月,想均摊应纳税所得额
小规模季度开免税票,税率栏次是免税,如果季度开超了30万,也是全免增值税的吗
老师,咨询个问题,我们是一般纳税人销售60万营业额,货款大概37万专票13%,需要交哪些说,税金大概多少呢。能不能帮我算算
老师,我们是建安公司,比如这个月开发票了,成本不够,我需要暂估成本,借:工程施工-材料费,贷:暂估,月末把暂估成本结转到了主营成本里了。过了半年,收到发票了,我该怎么记账?冲工程施工还是冲主营成本!
老师您好,请教一个问题,11月份个税还没有申报,比如老板的工资是每个月按2万元算的,如果想保证税率不超过10%,现在每个月递增所得额是11800元,已经累计应纳税所得额十万了,剩下的44000是不是就相当于44000减几个11800呢还有几个月呀11月还没有申报
老师,问下开增值税发票的计量单位用瓶 规格型号写300克,影不影响
建筑服务发票,指的是工程类发票么
老师,为气象局出装修设计图,属建筑服务还是现代服务
老师请问售后出库的配件,没有收费的。这个财务流程和账务是怎么处理啦?