第一种情况:还没有过账,借:现金500贷:主营业务收入 第二种情况:已经过账,说明已经做了上述分录,将记账联粘在恰当位置便可。 第三种情况:已经报税,账务怎么处理,会计分录怎么做? 如已经做收入了,同第二条。没做收入将上期原分录冲回,按开票的日期,借:现金500贷:主营业务收入500
你好老师,我有个问题我这个企业2016年查到虚开增值税专用发票,税务处罚了只补交了增值税,没有补缴附税和企业所得税,当是让我按普票处理,现在2020年又让补缴附税和所得税,我想问一下这个还收我滞纳金和罚款吗?
你好老师,请教个问题。我公司先关了收入缴纳了增值税,以后再给补开发票,补开发票时我该怎么做账务处理?
老师,你好,请问下,我企业有两种情况,1、我们付款给供应商了,但是供应商倒闭了,没有给我们开发票,这笔费用怎么做?怎么销账。2、我企业给其他公司付款了,但是当时业务员说先不开后面开发票,后期该公司一直没要发票,时间过得比较久,当时也没有申报收入,我是补做未开票收入还是怎样处理呢?
老师你好 我公司是小规模纳税人 一月份开具了增值税专用发票 增值税当场缴纳了 但是钱一直没有收到 请问我现在应该怎么做账务处理
请问老师公司发生业务没有开发票确认收入了,已经缴税了,等下个月补开发票,增值税怎么处理呢?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师,是已过账,并且已报税。
嗯嗯,那就按照第三种处理哦
发票开了帖在恰当的位置,不需要再出凭证,是这样吗老师?
是的哦,帮忙五星好评哦谢谢同学
需要附加说明吗?
最好是简单一下哦