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老师,我去新公司刚入职的,然后前面内账会计数据交接时候也说不对,这个我刚接手怎么整理

2020-12-01 22:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-01 22:29

内账建议你可以之前的不做了 盘点现有的余额做期初 然后正常做这个月的业务

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快账用户7736 追问 2020-12-01 22:31

因为老板现在也搞不清楚应收应付数据,我接收现在的期初余额也不对的,老师这个怎么要从哪里入手好点呀

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齐红老师 解答 2020-12-01 22:43

重新盘点 你可以看下你的存货 固定资产对吧

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内账建议你可以之前的不做了 盘点现有的余额做期初 然后正常做这个月的业务
2020-12-01
您好,您把事情反映给领导
2021-03-16
基础规则:问增值税类型、成本核算方法、工资社保发放规则、需提交的报表及截止时间。 业务流程:问采购 / 销售凭证提供人及时间、报销流程及截止日、银行收支操作人、报税注意事项。 历史 / 特殊业务:问是否需优先核对往期往来余额、特殊支出处理方式、月末额外账务处理。 提计划:说先梳理往期凭证报表、列做账步骤,后续具体环节卡壳再细化请教。
2025-09-18
你好,你们之前就是开始营业了吗?是从什么时候的?如果是以前年度就开始了,你应该盘点现有的余额来做期初 然后一到三月份发生的业务都做到三月份,就把之前的原始凭证找出来,都做到三月份里面。
2023-04-03
您好,他们有没有在税务开户呀,一年没报税这个公司都异常了,有没有开过发票呀。没有账怎么汇缴呀,他们是不是有外账是代账公司做的
2024-02-25
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