您好,您把事情反映给领导
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
老师你好非货币交换在什么情况下需要减去金融资产按比例分配
老师这个分录正确吗,之前应收130多万,后面又多还了200多多万,现在应收账款变成负数,资产负债也是负数之前会计这样做分录合理吗
课件:出口额22600,转内销,不含税收入是2W,如图,之前了解到的是:不含税收入是22600元,哪个是正确的?)
您交接的是所有的,而不是这几个月的帐,谢谢
这个我知道的,老师,
您要交接不仅仅是帐,还有凭证,章子,申报表
关键我是想从现任会计完整交账,领导信任现任会计,郁闷的是现任会计先跑去给领导告状了,
老师,再麻烦问一下,我该从谁的手里接账呢
您好,现任会计,之前的会计与您无关
好的,谢谢老师
请问还有什么可以帮到您的?
您不交接清楚,您这样风险比较大
没有了,谢谢老师
好的,祝您学习愉快