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员工出差时候的餐补是没有发票的,这部分应该怎么入账?

2020-12-02 08:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-02 08:01

您好 ,可以做出差补助,不用发票填写报销单,直接报销就可以

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相关问题讨论
您好 ,可以做出差补助,不用发票填写报销单,直接报销就可以
2020-12-02
你好 这个是专门出差的补足 可以按差旅补足计入差旅费 企业的差旅费没有明确的规定,可以参照《中央和国家机关差旅费管理办法》的规定:差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。具体依据企业内部财务管理制度的规定执行。
2022-01-07
这个做管理费用 差旅费下面就可以
2020-11-24
同学你好,出差补贴不需要发票;
2022-02-18
可并入工资中,申报个税
2024-09-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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