你好,之前预付时 借:预付账款 58500 贷:银行存款 58500 收到发票和机器时 借:固定资产 57522.12 应交税费—应交增值税进项税额7477.88 贷:预付账款 58500 应付账款 6500

老师好,请问我司购买一台机器设备总价含税65000,之前已预付了58500。供应商开的发票是专票13个点的,不含税是57522.12,税额是:7477.88,含税金额是65000,剩下6500挂应付,此时我应该怎么做分录?
老师,请问一个问题: 我们是一家4S店,给自己店试驾车买保险当月正常入的费用,含税金额2025.55 借:销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候,又通知需要退一部分保险, 但是在保险公司没给我们开红字发票之前,我们先收到了它的退保款,含税金额是750.2 然后我们做账是借:银行存款 750.2贷:其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借:其他应付款 贷:应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行,但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师,我现在再怎么做账?@邹老师
老师请问:我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备,合同上列明的含税总价是185000元,2021年9月签订合同后预付了92500元,92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税,现在我公司需要中止这项采购,尾款不再支付,退货给供应商,因我方提出中止,故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元,应如何处理,如何做账?
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
老师,像我们会计,是不是一天上班时间是8个小时?
我们是一家超市,现在有一个供应商给我们供应羊肉和牛肉,他没有办营业执照,那他可以采用哪种方式给我们开票
注会怎样加入班级圈?
我公司有一位才入职的两天的员工还在试用期,老板想辞掉他,他就让老板把这两天的工资结了,但是老板这两天的工资不想给,让我这个会计想办法,有什么办法呀?
老师,劳动法有规定员工入职企业必须要签劳动合同吗?如果没签员工去仲裁会怎么样?
你好老师,公司给员工租的房子住,几个员工一起住的那种。从中介那里租的,这个中介费怎么做分录
想咨询下:个人股权转让,如果取得的股权,是通过受让方式,那本次再转让,在填写税务版股转协议时,针对实缴及待缴,按照什么口径填写?备注:上次受让价与被投资公司公司章程股东注册资本不一致。
老师,我们是文化传媒公司,主要是网上销售,你看我们的税务怎么规划呢
我们是一般纳税人,劳务公司,提供建筑劳务简易征收。采购的办公用品,住宿专票可以抵扣么
你好,注会怎样加入班级圈?