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老师好,请问我司购买一台机器设备总价含税65000,之前已预付了58500。供应商开的发票是专票13个点的,不含税是57522.12,税额是:7477.88,含税金额是65000,剩下6500挂应付,此时我应该怎么做分录?

2020-12-02 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-02 10:14

你好,之前预付时 借:预付账款 58500 贷:银行存款 58500 收到发票和机器时 借:固定资产 57522.12 应交税费—应交增值税进项税额7477.88 贷:预付账款 58500 应付账款 6500

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你好,之前预付时 借:预付账款 58500 贷:银行存款 58500 收到发票和机器时 借:固定资产 57522.12 应交税费—应交增值税进项税额7477.88 贷:预付账款 58500 应付账款 6500
2020-12-02
同学你好 你可以暂估 但是汇算清缴之前都要收到发票
2021-03-12
你好; 你是新准则来做账吗  
2023-08-17
您好!你这个入账是怎么入账的。发票拿到的时候
2022-07-07
您好! 如果是修正前期错误分录的话, 首先前期已经实际支付的金额是计入到固定资产-融资租赁固定资产科目的 那么就可以 借 固定资产-融资租赁固定资产 447538.7 贷 固定资产 447538.7 相关的进项税无需结转 红冲冲减 固定资产 和 应付账款科目 然后将相关金额放到   固定资产-融资租赁固定资产 长期应付款--应付融资租赁款
2023-04-22
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