你好,因为现在没有认证抵扣的时间限制,建议你先放在一旁,等到有销项了,再进行抵扣的
一般纳税人本月没有销项税额,有很多进账发票,需要全部认证抵扣吗
老师,一般纳税人公司要注销,但是还有很多进项没有认证抵扣,这样有问题吗?
我单位是一般纳税人,本月进项票偏多,进项不打算本月全部抵扣。不打算本月抵扣的进项发票本月需要勾选吗?
一般纳税人公司,12月没有销项但是有收到很多成本专票和费用专票,需要在税务局全部抵扣认证吗?可以不认证直接做成成本和费用吗?
一般纳税人公司,之前都是每月按销项认证抵扣进项税额,所以有很多未认证的进项税,企业所得税申报就因为成本不够需要交税。这种情况是不是要先把票全部入帐,未抵扣的计入待抵扣进项,认证的时候再从待抵扣转到进项税额
老师,您好,我想向您请教一下,在申报三季度的企业所得税的时候,季度申报表里面,自动填的数字 ,是本年累积额的数字,还是本季度的数字?
老师,装修工程款是a公司和装修公司签的,怎么做分录,金额很大的,发票是装修公司开给a公司的,不是代付
医疗美容机构的收入,交印花税的哪个税目呢?
企业是废品回收,再生资源公司, 向个人收购废品,反向开票给个人 如果公司反向开票给个人,一个60多岁老人 那么这个老人要缴纳哪些税费? 我司又要承担哪些税费?
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,那为什么我23年的期初未缴可以将我22年10月补报的金额带过来哇
老师好,我们18年卖了固定资产没有计收入,税局查到了,补交税款和滞纳金,这个账应该怎么做啊,报表应该怎么改
2025年9月4日入职,周末双休,本月工资如何计算
个人出售不满两年的住房,为什么不能扣除购房成本呢?
物流公司卖二手车在哪里申报增值税,报表填那一栏
小规模一年开票200万可以吗
那要入什么科目呢?待认证还是待抵扣进账税额?
你好,不需要的,等到你们要抵扣的时候,再作为进项的