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请问: 采购原材料,不含税金额是10000,税金1300,材料已验收入库,并领用生产,但是发票还没收到,怎么做分录?

2020-12-02 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 15:53

1、货到票未到款项已付的根据《企业会计制度》和《会计准则》规定要按暂估入账处理 。 2、具体分录如下: (1)已付款的分录: 借:预付账款 贷:银行存款 (2)货到票未到的分录: 借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估入库 (3)票到时,冲上面(2)的分录,重新按发票的金额确认,分录如下: 借:原材料-暂估(红字) 贷:应付账款-暂估入库(红字) 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款

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快账用户6720 追问 2020-12-02 15:55

没有收到发票,暂估的话,材料已经领用,这个领用材料的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:11

材料暂估入库,借:原材料  贷:暂估应付款 领用时,借:生产成本  贷:原材料

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快账用户6720 追问 2020-12-02 16:15

那这个金额是按未收到的发票的金额吗?

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:16

你票都没到,不就是按暂估的呗

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快账用户6720 追问 2020-12-02 17:10

好吧,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-12-02 17:34

不用客气,祝您工作顺利

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1、货到票未到款项已付的根据《企业会计制度》和《会计准则》规定要按暂估入账处理 。 2、具体分录如下: (1)已付款的分录: 借:预付账款 贷:银行存款 (2)货到票未到的分录: 借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估入库 (3)票到时,冲上面(2)的分录,重新按发票的金额确认,分录如下: 借:原材料-暂估(红字) 贷:应付账款-暂估入库(红字) 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款
2020-12-02
借原材料负数贷应付账款负数,按发票做,多领用做借生产成本负数贷原材料,只把多领用冲掉
2020-12-19
你这个不含税,是你们销售的时候是免税?是一般纳税人?还是啥?你们开出发票是免税吗?这个之后做进项税额转出,借原材料进项税额 贷应付账款,借原材料 贷进项税额转出 ,做这个
2020-10-15
按入库单金额换成不含税金额做账
2022-06-28
你好,实际材料金额是比暂估入账的多,还是少呢?
2021-08-13
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