你好 有一定的风险的 税局会关注
老师,你好,请问我们公司的资产负债表中其他应付款是负数,在电子税务局申报报表时,需要调整到其他应收款吗?
资产负债表上其它应付款金额大,其它应收款是负数基本是法人往来款,季报的时候报给税务局,有风险吗?
老师,上个季度的资产负债表中的数据填写错了,可以不用去税局修改,一个季度正常申报吗?资产负债都没错,就是其它应付款和应付账款数据错了。利润表也没错。
老师,资产负债表的其他应付款贷方是负数,申报企业所得税报送报表时可以把其他应付款的金额调到其他应收款上吗?要不报表出现负数不好看
公司未做实缴,一直以法人股东借款经营,挂其它应付款,一直这样操作,其它应付款数量很大,有什么税务风险吗?我认为其它应付款就是实收资本代名词,(因也没有其它经济业务挂其它应付款上的)没什么风险吧
老师固定资产电脑13000多元的,一次摊销完不留残值可以吗
注销外经证遇到这个问题怎么解决
老师,生产企业8月份报关忘记在8月份开了,再9月份开还能在9月份申报退税
你好老师,开租赁发票 两方都缴纳税吗 缴纳哪些睡
老师,可以帮我看看这笔账冲销对吗?为什么我的未分配利润勾稽关系对不上,隔着362.48这笔金额,利润表里面的营业外收入是两笔金额的总和
老师4s,店按揭贷款流程是怎么样的?客户买车是银行先垫支钱给4s,店。付的利息给银行还是4s店?
我们是分包,总包收我们3%管理费 已知目前总包已开发票销项税33.4,我们分包开给他进项税17.9,不含税总包和业主之间的审定金额372.1 1、税差=销项-进项=33.4-17.9=15.5 2、分包应该给总包3%管理费算对应税额=不含税审定金额*3%=372.1*3%=11 3、计算总共要给出去的进项税=17.9+11=28.9 4、重新计算税差=销项-进项=33.4-28.9=4.5 5、进项税差额=28.9-4.5=24.4,目前已开进项税17.9,还需要开具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含税发票金额按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但总包让我们按3%开票,他们算的结算款是130.79,对应税率3%,税额130.79/1.03*0.03=3.81 现在我想问 1:上面的计算到6.5的计算思路有没有问题 2:总包会计说,让我们按结算款的3%开发票,不要按9%开发票,不然就要结算款少,就跟我举例子假如结算款按100万算的话,就少6万块钱,我没懂什么意思
老师,请问一下个体户 定率核定10%,签订合同300万,收到300万,能不能今年就开200万出去,100万,2026年再开
注销外管证显示个人所得税多交怎么处理
我们付租金是9月份到11月份,对方说只能开票9月份的,10月份11月份到12月份给我们开出来,说按季度开票,他们按季度申报,对于我这边怎么入账,收到发票才入账?