你好,可能是报表的取数公式不对。首先切换到‘格式’模式,在左下角,‘数字’或‘格式’两个字,点它就能互相切换,显示是格式时就能做公式设置了选中需要设置公式的单元格,
用友U8软件,财务报表取数出来的报表不对,该怎么调整报表呢?使它对了?
老师,我现在申报财务报表季度报表,电子税务局期初数和我财务软件打印出来期初数不对,资产负债表期初电子税务局和财务软件不一致,我是手动在电子税务局资产负债表期初数修改为和我这边财务软件资产负债表数据一致吗,还是不用管它
老师,请问用友u8怎么出财务报表呢?为什么我的出来是这样的?不对呀
新接一家建筑公司账务,怎么整账呢?我是把之前里面的凭证全都录入财务软件里了,现在新结转出来的财务报表和利润表对不上数据,现在是其他应付款和利润表数据对不上,怎么调整呢?给个建议,我先把利润表的数据调成一样吗?
老师,财务软件报表数据不对,我想5月份开始把负债表的数调过来,怎么调账呢?是靠做分录对冲掉?
老师,公司注销完了,公户里的金额怎样转出合理
6月份销售的有一批灯具,这些灯具我们是转手卖的,就是6月份这些灯具相当于已经在我们公司啦,相当于已经入库了,然后转手卖给别人,出库,我同时结转库存商品成本了,但是成本票没有进来,我6月份比如说这批灯具是普票,暂估金额是2000,我应该怎么做账?借库:存商品2000,贷:应付账款-暂估?然后等到7月份发票开进来,再借:应付账款-暂估 贷:应付账款-某公司 发票是7月份开进来的。还是我直接在6月份账上借:库存商品2000,贷:应付账款-某某(给我们开票的对方)然后把这张发票和入库单也直接附在这张6月份这张凭证上?
请问:这道题选d为啥不对?
老师:请问,23年往来公司转入一笔50万款项;当时没有开票;会计记账记成了收入:借:银行存款 贷:主营业务收入 但是在当时报税的时候又没有体现这笔收入; 现在客户要求转回原50万中的20万,这个20万要怎么记账啊?
老师您好,企业和企业之间的借款,超过1年以上,出借方视同销售吗?需要交增值税和企业所得税吗?
我们是厂家和上海公司合作,厂家直接把货物出口到印尼,上海公司有内销款(指免税店这块,属于赠送品)和出口货款(出口货物部份) 印尼一起打款给厂家(上海公司不参与收款)这样合理吗,说可以 不走退税,是需要写情况说明收款还是怎么操作呢
老师,请问国外的订单,开发票的话能开成英文吗,合同里面乙方是英文全称,没有税号这些
老师我一般纳税人想开机械租赁,代账的公司不能开9个点只能开13个点的吗
律师怎么筹划个税才能有效节税呢,现在公司应付给律师的酬金都是走的私卡发放,账面上库存现金过大,实际又全部发给律师了,这种怎么处理呢
你好,请问公司是销售茶叶的,茶礼盒跟包装盒是做库存商品还是主营业务成本?
但是我检查不出来问题出在哪里?该怎么办呢?
3大报表的表内表间如何取数的公式模版有没有?房地产开发企业的?需要核对哪些内容?
这个比较复杂,那可能要你的问你的用友服务商,远程帮你看看。
我问我们财务总监,也是那种不想管的样子
这个问题有点难找,可能不是一下子能搞定的,还是找用友专业人员节约时间一点。
用友专业人员是管软件的,他们不一定懂财务,我们作为财务要核对报表的那些内容?
核对科目余额表和财务报表数。
具体核对哪些内容嘛?
现金流量表怎么检查?
老师说,核对科目余额表的科目金额和财报表的金额。现金流量表中的 现金及现金等价物净额 =资产负责表中 货币资金 期末金额-期初金额