你好 你去年怎么做分录的 。 去年正常报税了吗? 这个重新开票的金额 税率是否与去年发票一致 是否有差异金额 。 这样好判断分录
请问销售方开红字发票(去年发票开错)并重新开具会计分录怎么做?
公司今年年初红字冲销去年销售出去的发票,对方也把开的发票退还给我,没有重新开具发票给对方,我需要怎么做分录合适。
老师,请问下,去年收款并且开发票的钱。今年只是做了红字发票,然后重新开具。分录应该如何做啊
老师,请问去年开具了一张差额征收的电子发票,今年客户说开错了让重新开具,怎么开具,可以开具红字发票再重新开具蓝字发票吗
老师,我是购买方,6月销售方给我方开具的增值税专票只是名头开错,7月我方已抵扣已缴税,8月我方发现发票开错,并开具红字发票信息表(假如税额:1000),销售方同时也重新给我方重新开具名头对的税额一模一样的专票,8月我方没有开具销项发票,已按开具红字信息表税额1000元缴纳增值税及附加税,请问这笔分录怎么做?
核定征收的个体工商户需要搞企业所得税汇算清缴及工商年报吗
个体,核定九万,发票开了12万,增值税报表按什么报。
加工费成本只有人工,社保,折旧,请问结转这些成本如何做分录
老师,参加国内的展会,比如说上海的新风展,广州的广交会,交给举办方的展览费属于广告费和业务宣传费吗
注册营业执照监事和董事要怎么填写
股权转让缴纳个税,我们是认缴制,我们报表净资产是219万,这个要转让的股东,股权占22.5%%,需要缴纳多少钱个税
老师好!跨区域预交税费怎么操作,公司在上海奉贤区注册,实际经验地在上海浦东新区
老师长期待摊费用是当月摊销还是次月摊销
你好,我想问一下关于外贸企业出口退税的问题,比如我们公司4月有一笔出口报关单,然后外购发票也是4月开的,但是出口发票5月初才开的,那我5月的时候可以申请出口免退税申报吗?那选择的所属期是202505对吧?因为是5月申报第一笔批次就是001没错吧?
老师你好,公司租用的车辆发生的洗车费可以税前扣除吗
你好!老师去年正常报税了,小规模去年3%的税率。超过30万,不在免税内。
你好 那你今年直接做 :借 应收账款或者银行存款 负数贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 。 在开票做 :借 应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 。 金额和发票都没有差异的话直接处理。
你好!老师,跨年冲红不是在主营业务收入中反映吧!
你好 跨年了。 你们金额没有差异了。 你实际税费在19年报了 ;对于2020年实际就是一正一负的处理。 不影响2020年的收入和税费 。所以直接做
你好!老师,如果影响2020年收入,没有以前年度损益调整科目在哪个科目反映?
你好 走未分配利润来处理