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老师好!我新接了一户一般纳税人,某某物质有限公司。有个问题不知如何解决?就是他的库存现金虚增100万,主要是之前会计把认缴的出资额做成实收资本增加了100万,这么久挂在账上?现在我要接手会计,该如何处理?急!先谢谢老师!

2020-12-02 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 21:18

你好,这个情况,规范的做法就是冲回去那笔凭证,你们以前的会计做的是有问题的,你们没有实际出资,如果验资的话,你们是有问题的

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快账用户9673 追问 2020-12-02 21:26

不是实收资本这个科目不能随意增减吗?我们也敢冲,冲了会有哪些风险?

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齐红老师 解答 2020-12-02 21:30

你好,你们已经出错了,只能冲,按照调账,没有什么风险得,现在工商局不监管实缴制了

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快账用户9673 追问 2020-12-02 21:45

按原路冲回,做相反分录。即可?

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齐红老师 解答 2020-12-02 21:46

你好,是的,你说的很对

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快账用户9673 追问 2020-12-02 21:51

冲凭证需要相关人员签字吗?比如公司法人及财务负责人等。

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齐红老师 解答 2020-12-02 21:52

你这比比较特殊,需要领导签字

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快账用户9673 追问 2020-12-02 21:55

老师,假如不做冲销,一直在账上挂着,又会有什么风险?

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齐红老师 解答 2020-12-02 22:00

未来有验资可能性的话,你们就是造假了

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快账用户9673 追问 2020-12-02 22:04

这个冲销应该由原会计做最好,我是新接手会计。不知该如何跟她说?

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齐红老师 解答 2020-12-02 22:06

你就根据实际情况跟她说,需要冲销

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快账用户9673 追问 2020-12-02 22:17

看来在她手上冲销比较合适。

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齐红老师 解答 2020-12-02 22:19

是的,这样是比较合适的

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快账用户9673 追问 2020-12-02 22:21

老师,非常感谢

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齐红老师 解答 2020-12-02 22:21

不客气,祝你工作顺利

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快账用户9673 追问 2020-12-02 22:23

老师,早点休息哦,晚安

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齐红老师 解答 2020-12-02 22:23

好的,谢谢,希望能对老师的回复予以评价,非常感谢,晚安

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快账用户9673 追问 2020-12-02 22:24

好的,必须的!

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齐红老师 解答 2020-12-02 22:27

恩恩,非常感谢,早点休息

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相关问题讨论
你好,这个情况,规范的做法就是冲回去那笔凭证,你们以前的会计做的是有问题的,你们没有实际出资,如果验资的话,你们是有问题的
2020-12-02
同学你好,保存好证明实收资本的单据就可以。问道也就证明这个是对的就没有问题的
2022-04-08
同学你好 他得做完他的工作才可以交接的 财会人员交接内容 1、会计资料交接: 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。各类总账、明细账核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 2、科目余额交接: 所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平,并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接: 现金日记账,银行存款日记账 ,明细分类账等 。 4、交接现金: 并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接: 公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。 6、纳税资料交接: 记账凭证(注明起止日期);抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期);发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等;税务登记证(国税地税)等;其他事项,根据单位实际情况填写。 7、上述交接资料一式三份,需移交人、接交人、监交人签字并人手一份。
2021-01-09
那就在今年做账务调整,把以前账务处理红冲,做正确分录, 比如:借:生产成本 负数 贷:现金 负数 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数 正确分录 借:费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:现金 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-12-18
同学,您好,容老师仔细看看。
2022-02-10
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