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老师,建筑业,企业核定征收,一直没做过账,这个月就开了发票,但款项没有收回来,估计明年才能收回来,那么问题是这个月开发票需不需要做账?如果做账分录要怎么写? 之前也发生业务,一直没做账,假如突然这笔发票做账了,会不会很突兀? 核定征收这个税金要怎么算?是按开发票金额缴纳吗?

2020-12-03 06:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-03 06:56

你好 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 你是核定什么税种?所得税,还是增值税

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快账用户4297 追问 2020-12-03 07:32

老师,核定征收不是按发票收入乘以税率计算吗?要如果算销项税额,不是就按销项税额计算缴纳的税金了吗?不懂

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快账用户4297 追问 2020-12-03 07:51

老师,核定的是企业所得税,一般纳税人

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齐红老师 解答 2020-12-03 07:55

对,你是核定所得税不是增值税,增值税处理就按照这个

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快账用户4297 追问 2020-12-03 07:59

老师能具体讲一下吗?如何核定征收是增值税,应该怎么处理?如何核定企业所得税,应该如何处理这个月开的发票还用做账吗?之前公司一直没做过账务,只突兀的做这一笔吗?然后挂应收,明年回款时再充应收,如果明年该成查账征收,是不是还是充应收呢?

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齐红老师 解答 2020-12-03 08:36

核定征收增值税做账务处理 借银行存款 贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2020-12-03 08:37

所得税按照我上面处理

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齐红老师 解答 2020-12-03 08:42

查账征收还是充应收,账务处理是一样的

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齐红老师 解答 2020-12-03 08:43

以前都没报增值税税吗?

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你好 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 你是核定什么税种?所得税,还是增值税
2020-12-03
你好必须开红字,还有这个对方不能开蓝字给你们,借应收负数,贷主营业务收入 负数,销项税额负数,
2021-04-21
你好 ; 没有做账之前是查账的; 你必须要去  补帐才行; 一般是改不了的   
2022-05-11
您好,定额征收时没有成本吗?
2021-07-22
是的,是的,是的,是这样,你这个做红字,然后做订正分录的时候按实际开过来的发票金额做新分录。 是可以
2020-09-19
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