你好,多结转了成本,就需要冲销多结转的成本,分录是 借:库存商品,贷:主营业务成本
老师,我们是加油站的,前任会计结转柴油成本时19年12月底按6181.299元/吨结转,到了今年1月份也没有采购该油品,可她却按6197.41元/吨结转,采用月末一次加权平均法,这个该怎么调整
老师,我们是加油站的,前任会计结转柴油成本时19年12月底按6181.299元/吨结转,到了今年1月份也没有采购该油品,可她却按6197.41元/吨结转,采用月末一次加权平均法,这个该怎么调整
某公司对外提供财务报告的时间为6月30日和12月31日,存货采用加权平均法计价,按单项存货计提跌价准备;存货跌价准备在结转成本时结转。假设该公司只有一种存货。2008年年初存货的账面成本为20万元,预计可变现净值为16万元;2008年上半年度因售出该项存货结转存货跌价准备2万元,2008年6月30日存货的账面成本为18万元,预计可变现净值为15万元;2008年下半年度因售出该存货又结转存货跌价准备2万元,2008年12月31日存货的账面成本为22万元,预计可变现净值为23万元,则2008年下半年度资产减值准备明细表中“存货跌价准备”年末余额和2008年下半年度资产减值损失中“计提存货跌价准备”的发生额分别为多少万元。老师,请问这里面的所有会计分录要怎么写?特别是,已经结转了一小部分,然后出售,该怎么理解?这个前一期的会影响到后期吗?然后期末预计可变现净值是22,成本是23呢?
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货按实际成本核算。2021年12月1日,该企业“原材料一甲材料”科目期初结存数量为2000千克,单位成本为15元,未计提存货跌价准备,该企业采用月末一次加权平均法核算材料发出成本。12月份发生有关原材料收发业务或事项如下:(1)10日,购入甲材料2020千克,增值税专用发票上注明的价款为32320元,增值税税额为4201.6元。销售方代垫运杂费2680元(不考虑增值税),运输过程中发生合理损耗20千克。材料已验收入库,款项尚未支付。(2)20日,销售甲材料100千克,开出的增值税专用发票上注明的价款为2000元,增值税税额为260元,材料已发出,款项尚未收到。(3)25日,本月生产产品耗用甲材料3000千克,生产车间一般耗用甲材料100千克。(4)31日,预计甲材料可变现净值为12800元。老师,你好,这就是完整题目
2x21年税前会计利润为100万元,所得税税率为25%(1)罚没支出10万元(2)国债利息收入6万(3)库存商品年初账面余额为50万,已提跌价准备12万;年末账面余额为56万,跌价准备为20万(4)某销售部门用的固定资产白2x20年初开始计提折旧,原价为200万(税务认可)无残值,会计上采用4年期年数总和法提取折旧,税法上则采取5年期直线法(5)2x19年7月1日以200万的开发成本结转某项自行研发的专利权并开始摊销,会计对该专利权按5年采用直线法摊销,税务上对开发费用则采用当期发生当期核销的方法,不予资本化(假设不考虑税法允许加计扣除50%的情况)(6)甲公司因产品质量担保确认了预计负债,年初余额为5万,当年新提了3万,支付了产品质量担保费用2.5万 老师,这表格里数值咋计算,有些我已经填了,但是不知道对不对,希望有个全计算过程
老师,来的货是28克,进项发票也是,公司卖出去是30克算,这个发票我该怎么开
采购是企业日常经营不可或缺的环节,采购设备货物资可能涉及的税有,a增值税 b印花税 c消费税 d车辆购置税
老师,半路接的账,输入期初数,是不是要2025年1月到现在的科目余额表,
工商年报中的单位缴费基数,怎么填?
下列有关现金折扣表述中正确的有a2/10表示买方在10天内付款可按照售价给予2%的折扣,b1/20表示买方在20天内付款可按照售价给予1%的折扣,c n/30表示买方在30天内付款可按照售价给予百分之比不确定的折扣,d n/30表示买方在30天内付款,则不给予折扣
各部门采购的固定资产必须填写请购单,由固定资产管理员确认签字对还是错
无形资产在未完成阶段加计扣除100%,那形成无形资产后又可以加计扣除200%吗
下列使用公允价值计量的有,a交易性金融资产b其他权益工具投资c公允价值计量的投资性,d存货
老师你好我2月份有笔预收账款做重复了,这个月我该怎么调整分录做回来
请问 项目包工头预缴个税到个人名下,现在对方会计要求我直接转劳务款给这个人,没有发票,对方会计说可以预缴个税,现在是个人经营所得税的完税凭证,可以作为付劳务款的,支出凭证吗? 意思就是公司付劳务款给个人,个人不去税务局代开发票,直接在税务局预缴个税开了经营所得的完税凭证,这种情况可以吗? 是什么意思呀 请清楚这个事情的老师回答我一下 谢谢
老师,以后月份的单位成本都是根据这个错的计算的,那也得调整吗
你好,有错误就需要调整的
那个怎么调啊?
都得重新计算吗?
你好,你可以把之前错误的结转分录红冲,然后计算出正确的金额,再做结转分录
1月份就是错的,肯定影响后期的成本,那从1月份到10月份都得调?
你好,是的,是这样的