你好,多结转了成本,就需要冲销多结转的成本,分录是 借:库存商品,贷:主营业务成本
老师,我们是加油站的,前任会计结转柴油成本时19年12月底按6181.299元/吨结转,到了今年1月份也没有采购该油品,可她却按6197.41元/吨结转,采用月末一次加权平均法,这个该怎么调整
老师,我们是加油站的,前任会计结转柴油成本时19年12月底按6181.299元/吨结转,到了今年1月份也没有采购该油品,可她却按6197.41元/吨结转,采用月末一次加权平均法,这个该怎么调整
某公司对外提供财务报告的时间为6月30日和12月31日,存货采用加权平均法计价,按单项存货计提跌价准备;存货跌价准备在结转成本时结转。假设该公司只有一种存货。2008年年初存货的账面成本为20万元,预计可变现净值为16万元;2008年上半年度因售出该项存货结转存货跌价准备2万元,2008年6月30日存货的账面成本为18万元,预计可变现净值为15万元;2008年下半年度因售出该存货又结转存货跌价准备2万元,2008年12月31日存货的账面成本为22万元,预计可变现净值为23万元,则2008年下半年度资产减值准备明细表中“存货跌价准备”年末余额和2008年下半年度资产减值损失中“计提存货跌价准备”的发生额分别为多少万元。老师,请问这里面的所有会计分录要怎么写?特别是,已经结转了一小部分,然后出售,该怎么理解?这个前一期的会影响到后期吗?然后期末预计可变现净值是22,成本是23呢?
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货按实际成本核算。2021年12月1日,该企业“原材料一甲材料”科目期初结存数量为2000千克,单位成本为15元,未计提存货跌价准备,该企业采用月末一次加权平均法核算材料发出成本。12月份发生有关原材料收发业务或事项如下:(1)10日,购入甲材料2020千克,增值税专用发票上注明的价款为32320元,增值税税额为4201.6元。销售方代垫运杂费2680元(不考虑增值税),运输过程中发生合理损耗20千克。材料已验收入库,款项尚未支付。(2)20日,销售甲材料100千克,开出的增值税专用发票上注明的价款为2000元,增值税税额为260元,材料已发出,款项尚未收到。(3)25日,本月生产产品耗用甲材料3000千克,生产车间一般耗用甲材料100千克。(4)31日,预计甲材料可变现净值为12800元。老师,你好,这就是完整题目
2x21年税前会计利润为100万元,所得税税率为25%(1)罚没支出10万元(2)国债利息收入6万(3)库存商品年初账面余额为50万,已提跌价准备12万;年末账面余额为56万,跌价准备为20万(4)某销售部门用的固定资产白2x20年初开始计提折旧,原价为200万(税务认可)无残值,会计上采用4年期年数总和法提取折旧,税法上则采取5年期直线法(5)2x19年7月1日以200万的开发成本结转某项自行研发的专利权并开始摊销,会计对该专利权按5年采用直线法摊销,税务上对开发费用则采用当期发生当期核销的方法,不予资本化(假设不考虑税法允许加计扣除50%的情况)(6)甲公司因产品质量担保确认了预计负债,年初余额为5万,当年新提了3万,支付了产品质量担保费用2.5万 老师,这表格里数值咋计算,有些我已经填了,但是不知道对不对,希望有个全计算过程
老师请教一下,我们公司有18万累计未分配利润,现在要转股了,这月买了一辆10万的车这个可以一次性入成本吗
请问下个税登记清单是啥。
老师,我9月份异地预了1笔增值税,但是预缴时所属期选 的是8月份,本月申报9月增值税系统没有代出预缴的数据怎么办?
老师,8月新增人员个税在其他地方已扣除5000,我们这边将这些人员报税的时候是否扣除5000选择了否,那这个月也是这些人员,但其中一部分在其他地方没扣除5000,我这边要这部分为是否扣5000为是,报完后显示累计扣除是10000呢?
上3个月未享受加计抵减,正常缴纳增值税,本月一下享受了上3月未享受的加计抵减额,本月未交增值税怎么做分录
供应商退回多采购款,如何做分录
老师,员工的生育津贴,当月就把该笔津贴支付给了员工,借银行存款,其他应付款一某员工。然后借其他应付款一某员工 贷银行存款,这样可以吗?
老师你好,请问小规模公司,开5万普票异地施工发票,需要开跨区域涉税事项表吗?
我家现在是一般纳税人开出去的是9个点发票,是需要农民去税务局代开自产自销免税发票给我们,然后我去电子税务局数字账户勾选,然后抵扣是吗。还是说我们直接申请农产品收购发票,开出去9点,然后实际是免税的
老师请问下,公司收到员工名字抬头的发票,是给公司买的空调,有国补,只能开给个人,这个情况能税前扣除吗?
老师,以后月份的单位成本都是根据这个错的计算的,那也得调整吗
你好,有错误就需要调整的
那个怎么调啊?
都得重新计算吗?
你好,你可以把之前错误的结转分录红冲,然后计算出正确的金额,再做结转分录
1月份就是错的,肯定影响后期的成本,那从1月份到10月份都得调?
你好,是的,是这样的