同学,你好 对方给你门开发票吗?
老师早上好!我们公司有一个项目(该项目是和甲方(土地是甲方原来使用的,因项目需要,现由甲方负责办理土地审批由这个项目使用,我们出资金并进行成本核算)合作经营的,那我公司对甲方审批下来的土地需要作帐务处理吗?会计分录怎么做?现我公司又单独与第三方又签了合作协议,收到第三方转入的合作款又如何出帐呢?老师,我对这些问题有点朦,不知道如何下手,还请老师帮忙理清一下思路,谢谢老师!
老师,我们公司是房地产开发有限责任公司,请问一下公司购买空调,费用报销单(老板已签同意支付)和专用发票显示时间是2020年6月16日,可银行的电子回单上(注:老板在电子回单也签了同意支付)的支付款时间是7月10日,请问这怎么写分录?空调有折旧年限吗?是折旧几年?折旧要按月计提吗?如要的话又怎么写分录呢?
请问下老师,我们公司与电信签了宽带接入合同,第一次除了宽带费,还有光猫的费用,2000多,这个费用需要单独算吗?会计分录怎么写?
老师您好,我公司与发电厂签订了销售合同,我公司买进发电厂干煤灰售出给客户,但是每天买进的干煤灰都卖不完,约有10%左右,需要另行发生干煤灰变湿煤灰的处置费用。处置费用部分发电厂给我们出具运输发票,请问老师,这10%的部分需要怎么处理比较符合会计准则和税法呢?计入哪个科目核算?
老师好,能咨询一下么,我们是小规模公司,安装监控的包含材料及设备,合同签订工期一个月,当月就开票确认了收入,与合同金额一致,开发票内容是监控升级改造服务费。这个确认收入的会计分录就是上面我写的,那月底结转项目除了人工费就没了,会计科目怎么分录合适呢?用不用算工程毛利
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
开了,专票
里面有3项。有个增值电子服务,有个基础电信服务,还有个通信终端、
同学,你好 你入费用 借:管理费用——办公费 应交税金——应交增值税(进项) 贷:银行存款