同学你好!这个的话 计入其他应收款 然后 实际发工资的时候 冲减其他应收款 从工资扣哈
老师,我想问你个问题,就是我们前期筹备期间,现在给两个员工开支,但是说我不想给他直接进工资,因为进工资的话不还得交那个工费经费吗?你说我这样应该怎么给他走呀?走装修的人工费,但是没有发票,我有没有什么别的方法呀?
老师,问一下,学校给员工发工装,但是因为有两个新员工因为时间年限不够,不能免费发给他们,要收取他们费用才能发给他们,怎么记分录?能直接从工资里面扣不能
老师,请问我公司有个员工,因为他个人原因,我们不能直接发工资到他银行卡,我还有什么办法可以支付给他然后正常做账?因为转他银行卡的话银行会直接扣他的钱,现在所有账户都不是他的,那我怎么给工资他?
老师,我们这个月工资因为还有欠款,就不发给员工了,可能会拿来冲欠款,也说不定,但是我是不是要先做工资表挂账先?如果做了薪酬,那不是直接计提费用去了?还是挂其他应付款去?
老师,我们公司有一个员工生孩子给他返生育津贴时把保险个人部分扣除了之后发给他的,那我下个月做发放工资时分录怎么做,因为他领了生育津贴就没有工资了但不是还得扣保险个人部分吗
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师:公司是去年三月份才注册的,一直没有实缴资金,公司的费用都是向股东借款,挂其他应付款,公司一直没有收入,到现在收入是0元,现在要注消,这个其他应付款要怎么办?用不用转到什么真他科目去,要不要缴税?
能收现金不能?
这个也是可以的呀
如果收员工现金行不行?
可以的呀 这个是允许的
收现金怎么走账?
这个将你们的工作服 按照销售商品的业务 去处理的
销售商的业务?
我们没有这项业务,我们是学校,给老师发工装,这样处理不合适吧,从工资扣比较合适吧
是的呀 相当于工作服 卖给员工的
那怎么处理比较合适?
是的啊 从工资扣 就可以了