咨询
Q

老师,当月销项税额10000,进项8000未交增值税借方1500,这个月计提增值税如何做会计分录

2020-12-03 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-03 14:16

你好,借应交税费-增值税-销项税额 10000 贷应交税费-增值税-进项税额8000 应交税费-增值税-转出未交增值税2000 借应交税费-增值税-转出未交增值税2000 贷应交税费-未交增值税2000

头像
快账用户5256 追问 2020-12-03 14:18

最后应该是500吧

头像
齐红老师 解答 2020-12-03 14:18

你好,对的啊,最后未交增值税为500

头像
快账用户5256 追问 2020-12-03 14:21

我们没有设置转出未交增值税这个科目

头像
齐红老师 解答 2020-12-03 14:22

你可以设置一下啊

头像
快账用户5256 追问 2020-12-03 14:30

不用转出未交增值税这个科目,是不是可以用应交增值税代替

头像
齐红老师 解答 2020-12-03 14:31

你好,你是小规模纳税人?

头像
快账用户5256 追问 2020-12-03 14:32

不是,但我们会计要求我们不要用转出未交增值税这个科目

头像
齐红老师 解答 2020-12-03 14:38

你好,你也可以不转的啊,影响不大

头像
快账用户5256 追问 2020-12-03 14:39

哦哦,好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2020-12-03 14:42

不用谢,麻烦给个好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,借应交税费-增值税-销项税额 10000 贷应交税费-增值税-进项税额8000 应交税费-增值税-转出未交增值税2000 借应交税费-增值税-转出未交增值税2000 贷应交税费-未交增值税2000
2020-12-03
您好,1是正确的。月末,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。不可以都放四月处理
2021-04-07
你好;  你之前做结转即可 ;  借  销项税 5000  ;,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 贷进项税8000    ;这个是次月的结转分录 ;  然后  做 :借  应交税费-未交增值税3000贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000  ; 这样应交税费-未交增值税借方是 3000 ;贷方是10000 ; 那么一起缴纳 7000增值税即可; 按你上面写的; 你借贷方科目都不平哦 
2023-03-17
对的,是的,这几个一块做一个凭证里面就可以
2023-12-09
您好,正在给您回复
2023-04-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×