这个供应商红冲处理就可以的

供应商11月错开了两张发票,我在增值税系统查看到了,但是他11月没作废,我没认证,也没收到,他应该红冲吗?
请问供应商有个发票给我们,章盖错了,盖的财务专用章,我退回去了叫他们重开的,他们到现在还没重开,发票认证平台上还有这张票,怎么办?那个票是11月29号开的,我退回去过月了他们不好作废,只能冲红。我现在该怎么做?
老师你好 供应商上个月低29号开的一张专票,前几天发现税号开错了,昨天他刚冲红后 开出来了,进项系统里也能吃查到,这月我能认证吗?
老师好,发票认证系统显示有可勾选的发票2张,点击进去查询没有是什么情况;另外供应商说上月已经开了增值税发票并给了我发票号(还没有收到发票),但是认证系统查不到是什么情况,是发票开错了税号吗?
老师,我当月(五月)在税务数字账户里看到供应商开了两张红字电票,但我当月(5月)进项里没有看到对应的蓝字发票,我问供应商要了两张蓝字的电票,也是当月(5月)开的蓝字发票,供应商当月又红冲了,所以我现在只看到税务提醒有2张红字电票,是因为当月开的红冲了,所以我方进项就看不到蓝字发票了吗
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
要是我认证了,就是我申请红冲吗?
要是我认证了,就是我申请红冲吗? 是的
他红冲以后,我在那个增值税发票认证系统里面还能看到他开的发票吗?
我在那个增值税发票认证系统里面还能看到他开的发票吗? 看不到了
就是说,是他的问题,只要我没认证他红冲就可以了,跟我没关系,是吧?
只要我没认证他红冲就可以了,跟我没关系,是吧? 是的