先不看申报表,你这个先去看下你自己出财务报表是平吗,?补上借银行 贷其他应付款,后面按新出财务报表去申报就可以,
老师,今年四月份公司有笔银行回款,我写分录时只记了借方增加30000,贷方应该是其他应付款30000,我忘记写了。可我报表已经申报了,报表其实没有平衡,我不知道阴差阳错给平了。今天查出来了,这个怎么办?银行存款已经入账了,贷方没有入账,这个季度怎么补救?
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
请问老师,我有一笔利息收入做错了,但是跨年了,当时的错误分录是 借:银行存款 10 贷:财务费用--手续费 10元,但是正确的应该是 借:银行存款 10 借:财务费用--利息收入 -10,今年我怎么把这个账务调整好呢,因为我们是系统出的报表,错误分录导致这个贷方的费用带不出来,请问怎么调整,分录怎么写?
老师…客户用银行转账给我们的…我们在入系统收款单的时候是入微信还是支付宝还是现金…银行汇款…银行本票
少数股东权益计算年末净利润不减提取的盈余公积吗
老师,我们酒店用房间50000元,置换供应商酒50000元 那这个房间50000元需要计入公司收入吗?
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实操中,每个月工资25000元,有没有什么比较合理的避税方案
盘盈的固定资产可以计提折旧费入到管理费用那里吗?
你好我想注册天府通办所有信息都对结果进去一看是别人的号码
老师,新到公司,应收账款要怎么对,是要把前三个月的对账单销售单都找出来一张一张对吗?
老师,我7月分申报的工资8月份产生个税了,这个我要怎么做分录
老师,请问一下公司商务费用计入什么科目呀,我这边也只有一个领导签字的报销单
我七月份已经申报了,那个数据还可以修改吗?我问老师,这个季度怎么处理啊?
这个我之前问过税局说汇算清缴不错就可以,之前预缴不对可以忽略,你这个是不是只是财务报表和企业所得税有问题,增值税别的没有问题就可以,
直接补上就可以,账上是平,后面按新申报表去申报就 可以
那我怎么改呢?
借银行 贷其他应付款, 没有做补上就可以,我写分录时只记了借方增加30000,贷方应该是其他应付款30000,我忘记写了。 你之前写啥,贷方写啥,去查下,不写你咋平的?
谢谢老师
好我先回复别的学员了