先不看申报表,你这个先去看下你自己出财务报表是平吗,?补上借银行 贷其他应付款,后面按新出财务报表去申报就可以,

老师,今年四月份公司有笔银行回款,我写分录时只记了借方增加30000,贷方应该是其他应付款30000,我忘记写了。可我报表已经申报了,报表其实没有平衡,我不知道阴差阳错给平了。今天查出来了,这个怎么办?银行存款已经入账了,贷方没有入账,这个季度怎么补救?
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
请问老师,我有一笔利息收入做错了,但是跨年了,当时的错误分录是 借:银行存款 10 贷:财务费用--手续费 10元,但是正确的应该是 借:银行存款 10 借:财务费用--利息收入 -10,今年我怎么把这个账务调整好呢,因为我们是系统出的报表,错误分录导致这个贷方的费用带不出来,请问怎么调整,分录怎么写?
公户收到钱对方合同一直不盖章能先开发票吗
销售货物,未收货款,先发出货物,合同约定:”于买方验收合格后,卖方开票,买方付款”(单纯这样约定,没有写明具体付款时间),这种的纳税义务发生时间为什么时候?发货?开票?收款?
您好,请教一个问题就是阿里巴巴开通线上支付宝账户的话,是公户好还是私户好啊
由上海萤翔航空票务代理有限公司开具的差额征税专用发票,开的发票项目是旅游服务*代订机票款,这样的发票可以抵扣吗?抵扣栏里面有这个抵扣税额
请问下我要查我们一整年的分别1-12月的净利润在金蝶账套怎么查呢
销售货物,采用预收款方式的,是收到销售款当天产生纳税义务,还是发出货物当天产生纳税义务?
劳务费150782.83,同一天分三笔发放,如何更好的规划个税
老师,请问我们是做返佣服务费这些的,我们主要是做投流出去成本,这种情况下我现在成本挂在服务成本服务费里面,报表就出现了存货,在产品这项,是不是有问题呢?不该这么挂哇
请问2022年有一笔管理费用,金额填错了。至今还挂在应付账款里。,现在想消掉,金额比较大,我能这样操作吗,有啥子风险吗、 摘要:红冲20220331记0070购工服多记金额错误调整 借:管理费用-劳动保护费 -222120(红字) 贷:应付账款_成都明鑫服饰有限责任公司第一分公司 -222120(红字) 更正凭证 借:管理费用-劳动保护费 22120 贷:应付账款_成都明鑫服饰有限责任公司第一分公司 22120 上面2笔分录对吗,后面调整以前年度会计科目分录怎么做,。后续应该怎么操作。老师时间很宝贵麻烦直接给我答案。。非常谢谢
老师,制造业企业可以没有制造费用吗,全是生产
我七月份已经申报了,那个数据还可以修改吗?我问老师,这个季度怎么处理啊?
这个我之前问过税局说汇算清缴不错就可以,之前预缴不对可以忽略,你这个是不是只是财务报表和企业所得税有问题,增值税别的没有问题就可以,
直接补上就可以,账上是平,后面按新申报表去申报就 可以
那我怎么改呢?
借银行 贷其他应付款, 没有做补上就可以,我写分录时只记了借方增加30000,贷方应该是其他应付款30000,我忘记写了。 你之前写啥,贷方写啥,去查下,不写你咋平的?
谢谢老师
好我先回复别的学员了