你好: 开发票去税局代开时,现场收取。 个体工商户按照小规模纳税人,适用小规模纳税人的优惠政策。其实只享受了小微企业相关政策。与一般的小企业没有特殊区别。
请问个体工商户给企业开票多少不用交税,利用这个做税收筹划应该注意哪些,老师麻烦说的详细一些,
1、请问那些个体户不用做账? 2、现在个体户营业额多少可以不用缴纳增值税? 3、个体户可以升级为一般纳税人吗?还是说个体户需要转为企业的才可以升级为一般纳税人? 4、个体户季报的情况下,一般都是申报那些税种? 麻烦老师根据序号回复哈,谢谢
麻烦问一下老师,旅游车的车主注册个个体户之后可以以个体户的名义给客户开票不?这个都交哪些税呢?税率是多少呢?
老师,请帮忙算一下,我现在脑子有点混乱。税局代开的个人工程承包普通发票如果增值税和个人所得税收2%,劳务承包公司开的3%的专用发票,但是要按收4.5%收款,请问哪个划算?按增值税和附征税及企业所得税综合来算。麻烦老师仔细给说说!
个体户承租了企业的固定资产房产做酒店生意。协议上注明的租金多少不含税费。现在呢,企业说开发票给我们,要求我们承担这个税费,个体户需要吗?不是承租方承担房屋租金的税吗?个体户应该是不承担的吧,哪怕我协议上当时是这么写了。而且这个发票只是说企业自己做账,证明这笔收入是租金收入,并不是说这个发票是给个体户就交税钱的对吧?
老师,实操中研发费用的加计扣除税务局会卡的很严吗?不是高新企业,如何才能成功享受研发费用的加计扣除?研发费用的加计扣除实操中该注意哪些地方?
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么
老师,是这样的,我接手以前,他申报的,成本和费用加起来一共25万,但是工资薪金那他一共申报了30多万,按他申报个税填,他申报了30多万,但是成本费用他做了25万,对不上,要是按成本费用填职工薪酬那,和个税申报又对不上,老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填,第二行按申报的个税填,个税申报那可以说是有去年的工资
老师A公司是我们股东的公司,我们没有业务往来,基本都是向A公司借款,这月收了笔承兑为了发工资,把承兑转让给了A,A公司给我们公户汇的款,这个分录怎么做?一笔借款一笔还款?
老师 新成立的小规模公司(上月底成立 还没有业务) 公司税费种核定有消费税 但电子税务局我的代办里面没有显示消费税 那还需要申报消费税吗
请问一下老师,公司给员工买的五险一金属于福利吗?汇算清缴时要按比例才能扣除吗?还是可以一次性税前扣除啊?谢谢
老师,你看处理这样行不,第一行职工薪酬我按他做的成本费用填,第二行我按他申报的个税填,个税申报不是按收付实现制吗,支付部分去年的工资,
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么?不是高新技术企业只要满足了这些条件和要求,也可以扣除是吗?
公司买的车用,现在又卖了出去二手车,现在填增值税报表填哪个税率,,
老师,研发费用的加计扣除政策只有高新技术企业才有资格扣除吗?