如果作为销售方,肯定是越少越好,2%的那个。

老师,有个问题想咨询一下您:我单位为一传媒公司,2017年承包了一大企业户外广告工程项目,当时与一建筑公司签定了施工合同,当年也往建筑公司打工程款50万,但是一直未开发票。现在财政审计结果出来了,我去找建筑公司开发票,建筑公司以原来是小规模公司现在是一般纳税人企业为由,因当时未交增值税,现在让我缴纳增值税及附加还有企业所得税个人所得税等45%的税金才肯开票,说业务只能这样处理,但我企业实在无法负担这样的重税。想问下这样原未开票的业务应该如何处理?原来建筑公司走的是挂靠,已收取了我单位的管理费和所得税税金
老师,我们是建筑装饰公司,承接的项目金额10万以内的承包给了个人。个人在微信税务局代开了项目经营地的经营所得的发票,税目是按”建筑服务”施工费”或者”工程费”。那么请问老师,1,这种操作在税法层面来说,合规吗?2/,如果是异地项目,还需要预缴增值税,以及需要做异地的个税的全额全员明细申报吗?
企业所得税 老板个人收入3万5,公对公,公司给对方开6个点普票,然后转款给老板个人。现在要把需要交税的钱留在公司账上。 请问老师: 1、不是专票是不是就不用交开票的增值及附加税了? 2、所需要留下的是不是就是企业的企业所得税,暂估35000x2.5%=875? 3、转款给老板之前有应付款给老板还没有结清的,是不是就没有其它税费费用了? 4、如果没有欠老板的应付款的情况下,应该还有什么税费需要缴纳呢? 辛苦老师帮忙解答
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
老师,请帮忙算一下,我现在脑子有点混乱。税局代开的个人工程承包普通发票如果增值税和个人所得税收2%,劳务承包公司开的3%的专用发票,但是要按收4.5%收款,请问哪个划算?按增值税和附征税及企业所得税综合来算。麻烦老师仔细给说说!
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
老师不是销售方,我们是工程分包,现在要算的是劳务分包。
你好,也就是对方给你开发票是吗?按你抵扣的来,你是一般计税一般纳税人的吗?是的话,3%的专票的抵扣的增值税多
老师是对方给我开发票,我们是一般纳税人,是一般计税。3%的抵扣的增值税多,但要收我们4.5%的款,我是是想让您给我算一下这两种的话哪种我们总体花的钱少。您能分别给算一下吗?包括增值税,企业所得税
增值税税额看对方开发票上面的税额 附加税等于缴纳的增值税乘以12%小型微利企业减半 企业所得税,就是用你的收入减去他发票上面的不含税金额,再乘以你的税率, 你看下你需要交的税款税点多还是他收你的4.5多,这两个对比。
再看个人给你开的,他给你开不了专票,你只能抵扣所得税,也就是你的冤枉森林发票的不含税金额减去他发票的加税,合计乘以你的所得税税率 看一下这个税额高,还是2%的税额高
然后这两个分别对比出来之后,你再看一下哪一个交的少。
老师,按您说的,您看我这么算对吗?
不是 第一个,完全没必要。
去算他个人交了多少税款有啥用
增值税=销项税额-进项税额 附加税缴纳的增值税*12%,小型微利减半 所得税利润*税率 小型微利税率5% 算下抵扣多少税点 抵扣的大于你支付的就划算
您是说税局代开个人的税款计算完全没必要?还是哪个没必要?
这个没有必要,他爱交多少交多少
如果费用全是由我们承担不就是有必要了吗?我抵扣的肯定不可能大于我支付的啊!
我的意思是他给你开进来发票,你抵扣的多, 还是支付的这个税点多
他给你开了3%增值税专票,你增值税抵扣了3%了 你再看一下你的所得税能抵扣1.5%吧,只要大于这个1.5%,就这个划算 要这个发票划算 然后你再对比一下那个个人开的,个人开的只能抵扣所得税,你抵扣的所得税的税点和你上面的3%的发票抵扣的税点再对比。
我抵扣按3%,支付按4.5%,肯定是支付的税点多
增值税抵扣了3%,那还有所得税抵扣呢,你怎么不算进去
所得税你不需要抵扣吗?
老师,您看我算的表了吗?我把所有税款都算了。您把我绕糊涂了,您就按我的例子30万含税收入,9%的税率,10万进项,个人代开是1个点普票,劳务分包开是3%的专票,按4.5%收费,您给我个详细计算对比过程。请不要只说计算方法。
收到3%专票30/1.09*9%-10/1.03*3%=2.186 附加税=缴纳的增值税*6%=0.131 所得税30/1.09-10/1.03-0.131)*5%=0.91 综合抵扣5% 收到普票 增值税30/1.09*9% 附加税=增值税*6%=0.148 所得税30/1.09-10-附加税=17.37*5%=0.87 综合抵扣2% 选第一个
老师,您的综合抵扣5%和2%是怎么算的?
3%的增值税加上2%的所得税,所得税的用不含缴纳的金额/不含税的销售额, 第二个就是直接所得税的,缴纳的所得税/不含税的销售额。
老师您这个缴纳的所得税/不含税销售额,得到的不是税负率吗?怎么是抵扣率呢?我没明白。
那你用10/1.03)/30/1.09 这个算也可以的 这个就是抵扣率 都比你的税负多