如果作为销售方,肯定是越少越好,2%的那个。
老师,我们是建筑装饰公司,承接的项目金额10万以内的承包给了个人。个人在微信税务局代开了项目经营地的经营所得的发票,税目是按”建筑服务”施工费”或者”工程费”。那么请问老师,1,这种操作在税法层面来说,合规吗?2/,如果是异地项目,还需要预缴增值税,以及需要做异地的个税的全额全员明细申报吗?
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
老师,请帮忙算一下,我现在脑子有点混乱。税局代开的个人工程承包普通发票如果增值税和个人所得税收2%,劳务承包公司开的3%的专用发票,但是要按收4.5%收款,请问哪个划算?按增值税和附征税及企业所得税综合来算。麻烦老师仔细给说说!
老师,我们劳务公司A从总包B公司接的4千万不含税产值,纯劳务单价 现B公司补9%税点给A,让A向承建方中建四局开票4360万含税9%销项发票获取工程款,初步核算A的成本都是人工工资占多,进项发票只能收到1163万的成本票,所以我需要先测算一下所得税 印花税和工会经费等, 如果这个税费我司亏了, 就会导致我那4000万纯劳务的利润受损,那么请问一下,我在试算企业所得税时可以按照:4000万*2%来核算吗?工会经费我按3500万*2%,印花按照4000万*万三试算 这样合理吗?
老师您好,请问计算车间人工工时,是从什么节点计算的,生产饮料行业是从哪个步骤确认开始时间呢?烧锅炉还是配料?
老师,客户产品坏了要换个件,我们走维修是13个点吗
老师,交接时前任会计给到我一张科目汇总表,里面的其他应付的数,他说包括2020年的应付账款和预付账款的数据,还有他的预付账款我按他的分户账敲上去之后也对不上,请问老师我能不能其他应付和预付账款不给他录明细啊,录一个总数,直接往后做账可以吗
老师,公司向法人借钱,如果备注写向个人借款,那么将来公司还要还法人钱?如果备注写投资款,那么将来公司就不用还钱了?
请问,电子税务局里企业基本信息里业主信息的法定代表人电话怎么变更
我公司员工签给劳务公司,工资我这边发,社保劳务公司交,收到劳务公司开来的发票(管理费和社保费)入什么科目
老师,客户把产品退回来给他换个件再重新发给他,这个我们跟他签什么合同,我们怎么给客户开票
老师,我是生产型出口退税,为啥我的报关单导入后,出口货物劳务明细那边无数据呢?
老师,我今天第一天到代账公司上班,同事拿了一堆发票给我,让我核对后把和相对应的凭证发票放一起,我该怎么操作,谢谢
一般纳税人建筑公司从小规模处取得3%专票种子发票,勾选类型是选按票面税额抵扣还是按前面金额和基础扣除率计算抵扣
老师不是销售方,我们是工程分包,现在要算的是劳务分包。
你好,也就是对方给你开发票是吗?按你抵扣的来,你是一般计税一般纳税人的吗?是的话,3%的专票的抵扣的增值税多
老师是对方给我开发票,我们是一般纳税人,是一般计税。3%的抵扣的增值税多,但要收我们4.5%的款,我是是想让您给我算一下这两种的话哪种我们总体花的钱少。您能分别给算一下吗?包括增值税,企业所得税
增值税税额看对方开发票上面的税额 附加税等于缴纳的增值税乘以12%小型微利企业减半 企业所得税,就是用你的收入减去他发票上面的不含税金额,再乘以你的税率, 你看下你需要交的税款税点多还是他收你的4.5多,这两个对比。
再看个人给你开的,他给你开不了专票,你只能抵扣所得税,也就是你的冤枉森林发票的不含税金额减去他发票的加税,合计乘以你的所得税税率 看一下这个税额高,还是2%的税额高
然后这两个分别对比出来之后,你再看一下哪一个交的少。
老师,按您说的,您看我这么算对吗?
不是 第一个,完全没必要。
去算他个人交了多少税款有啥用
增值税=销项税额-进项税额 附加税缴纳的增值税*12%,小型微利减半 所得税利润*税率 小型微利税率5% 算下抵扣多少税点 抵扣的大于你支付的就划算
您是说税局代开个人的税款计算完全没必要?还是哪个没必要?
这个没有必要,他爱交多少交多少
如果费用全是由我们承担不就是有必要了吗?我抵扣的肯定不可能大于我支付的啊!
我的意思是他给你开进来发票,你抵扣的多, 还是支付的这个税点多
他给你开了3%增值税专票,你增值税抵扣了3%了 你再看一下你的所得税能抵扣1.5%吧,只要大于这个1.5%,就这个划算 要这个发票划算 然后你再对比一下那个个人开的,个人开的只能抵扣所得税,你抵扣的所得税的税点和你上面的3%的发票抵扣的税点再对比。
我抵扣按3%,支付按4.5%,肯定是支付的税点多
增值税抵扣了3%,那还有所得税抵扣呢,你怎么不算进去
所得税你不需要抵扣吗?
老师,您看我算的表了吗?我把所有税款都算了。您把我绕糊涂了,您就按我的例子30万含税收入,9%的税率,10万进项,个人代开是1个点普票,劳务分包开是3%的专票,按4.5%收费,您给我个详细计算对比过程。请不要只说计算方法。
收到3%专票30/1.09*9%-10/1.03*3%=2.186 附加税=缴纳的增值税*6%=0.131 所得税30/1.09-10/1.03-0.131)*5%=0.91 综合抵扣5% 收到普票 增值税30/1.09*9% 附加税=增值税*6%=0.148 所得税30/1.09-10-附加税=17.37*5%=0.87 综合抵扣2% 选第一个
老师,您的综合抵扣5%和2%是怎么算的?
3%的增值税加上2%的所得税,所得税的用不含缴纳的金额/不含税的销售额, 第二个就是直接所得税的,缴纳的所得税/不含税的销售额。
老师您这个缴纳的所得税/不含税销售额,得到的不是税负率吗?怎么是抵扣率呢?我没明白。
那你用10/1.03)/30/1.09 这个算也可以的 这个就是抵扣率 都比你的税负多