如果作为销售方,肯定是越少越好,2%的那个。
公司注册资本未实缴,减资怎样办理
老师,公司因为经营管理转移,业务从外省一个公司转移到另外一个省公司,现在税务局通知让公司自查,是库存大今年没有多少业务,而且有增值税留底,后来我查到2023年有几张农户去税务局代开发票农产品,只有金额没有数量,增值税留底也是以前会计每次收到发票全部认证留下来的,像这种情况怎么处理更合理呢,是把这几张不合规的发票进项税转出还是把几张发票红冲呢
请问建材贸易公司增值税税负率一般多少,企业所得税税负多少呢
老师:本年利润记在哪个账册上呢?
老师请问,采购白葡萄酒,发票可以只写"酒"吗?谢谢!
9月份成立的公司,10月份用申报财务报表和利润表吗
民宿酒店浴室重新装修了淋浴房,27000元怎么入账?
你好老师,我们公司厂房出租是开多少点的发票?
老师季末资产总额可以直接用月末资产负债表数
老师印花税的应税凭证数量是开了几张发票吗
老师不是销售方,我们是工程分包,现在要算的是劳务分包。
你好,也就是对方给你开发票是吗?按你抵扣的来,你是一般计税一般纳税人的吗?是的话,3%的专票的抵扣的增值税多
老师是对方给我开发票,我们是一般纳税人,是一般计税。3%的抵扣的增值税多,但要收我们4.5%的款,我是是想让您给我算一下这两种的话哪种我们总体花的钱少。您能分别给算一下吗?包括增值税,企业所得税
增值税税额看对方开发票上面的税额 附加税等于缴纳的增值税乘以12%小型微利企业减半 企业所得税,就是用你的收入减去他发票上面的不含税金额,再乘以你的税率, 你看下你需要交的税款税点多还是他收你的4.5多,这两个对比。
再看个人给你开的,他给你开不了专票,你只能抵扣所得税,也就是你的冤枉森林发票的不含税金额减去他发票的加税,合计乘以你的所得税税率 看一下这个税额高,还是2%的税额高
然后这两个分别对比出来之后,你再看一下哪一个交的少。
老师,按您说的,您看我这么算对吗?
不是 第一个,完全没必要。
去算他个人交了多少税款有啥用
增值税=销项税额-进项税额 附加税缴纳的增值税*12%,小型微利减半 所得税利润*税率 小型微利税率5% 算下抵扣多少税点 抵扣的大于你支付的就划算
您是说税局代开个人的税款计算完全没必要?还是哪个没必要?
这个没有必要,他爱交多少交多少
如果费用全是由我们承担不就是有必要了吗?我抵扣的肯定不可能大于我支付的啊!
我的意思是他给你开进来发票,你抵扣的多, 还是支付的这个税点多
他给你开了3%增值税专票,你增值税抵扣了3%了 你再看一下你的所得税能抵扣1.5%吧,只要大于这个1.5%,就这个划算 要这个发票划算 然后你再对比一下那个个人开的,个人开的只能抵扣所得税,你抵扣的所得税的税点和你上面的3%的发票抵扣的税点再对比。
我抵扣按3%,支付按4.5%,肯定是支付的税点多
增值税抵扣了3%,那还有所得税抵扣呢,你怎么不算进去
所得税你不需要抵扣吗?
老师,您看我算的表了吗?我把所有税款都算了。您把我绕糊涂了,您就按我的例子30万含税收入,9%的税率,10万进项,个人代开是1个点普票,劳务分包开是3%的专票,按4.5%收费,您给我个详细计算对比过程。请不要只说计算方法。
收到3%专票30/1.09*9%-10/1.03*3%=2.186 附加税=缴纳的增值税*6%=0.131 所得税30/1.09-10/1.03-0.131)*5%=0.91 综合抵扣5% 收到普票 增值税30/1.09*9% 附加税=增值税*6%=0.148 所得税30/1.09-10-附加税=17.37*5%=0.87 综合抵扣2% 选第一个
老师,您的综合抵扣5%和2%是怎么算的?
3%的增值税加上2%的所得税,所得税的用不含缴纳的金额/不含税的销售额, 第二个就是直接所得税的,缴纳的所得税/不含税的销售额。
老师您这个缴纳的所得税/不含税销售额,得到的不是税负率吗?怎么是抵扣率呢?我没明白。
那你用10/1.03)/30/1.09 这个算也可以的 这个就是抵扣率 都比你的税负多