你好 借管理费用等 贷银行存款
老师:比如我新公司8月底注册,11月收到的办公室装修费,餐费等发票做为开办费处理还是怎么处理?
老师,费用发票是上几个月的,到年底老板拿来让做账,这怎么处理比如餐票,购销办公用品票,分录怎么做
您好,老师,请问:我用票走对公走款,但有不想在税务上体现出来。比如:老板用款,他自己拿来发票,请问这个发票我怎么做账?这张发票不想在主营成本上体现怎么做账啊?我们是餐饮公司,老板拿的是材料票,以往来款打他自己账户了。
@老板拿了一张四百多元的,季度物业管理费发票,让我做费用。公司没租这个房子,那分录上怎么处理比较好。
你好。老师。老板拿来很多餐饮费用票回来,但是这些餐饮费用票并没有在公户里面支出的,怎么做分录啊。
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票