借,原材料 应交税费~应交增值税~待认证进项税 贷,应付账款
老师,请问员工和单位签了租车协议,现在保险费要报销,但是保险公司说一个单位上限是3辆车,有这个限制吗?
老师,请问厨房的蒸饭机坏了,维修,要进职工福利费吗
备考注会的财管,会计,经济法。可以同时考税务师的哪几门?
老师,员工怀孕8个月多了,产假怎么放啊
朴老师,用友T+记完1月份账目,再记2月份,想不退出然后就能到2月份怎么操作?也不想记一个凭证就改个日期的
个人生产经营所得免税6万当年没用,就会作废吗?
老师问一下出口退税的那个美元户,收到外国的钱,是和报关单上面的那个美元数字是一模一样的么
您好,我在一家营业执照上是财务负责人,但是我已经离职1年。我登陆了这家公司,财务负责人不是我,但是我在企查查上面看见名字还是我?咋办,有没有风险啊。 电子税务局里面我看不到有关联的企业
老师你好,请问下会计报表上未分配利润已经是负数了,但是年度所得税汇算调整后还有利润这种利润该怎么分配呢?
项目上宿舍房租计入管理费用吗?还是在建工程
那到抵扣的时候的分录呢
借,应交税费~应交增值税~进项税 贷,应交税费~应交增值税待认证进项税
老师 再麻烦一下哈 那当月购买的当月收到增值税发票,然后当月认证的分录呢
借,原材料 应交税费~应交增值税~进项税 贷,应付账款
老师 我想再向您请教一个问题 麻烦老师 1.如果我这次要需要抵扣1000元的税,那我就从之前做的待抵扣分录里面拿出1000元来低哈
没有规定每一笔每一笔的那样找哈? 老师你明白我的意思了没?
不好意思,我没明白你的意思
我该怎么表达呢这个意思呢
你发票上税额是多少,认证了就是抵扣多少啊
比如1月2月3月4月份购买的商品 对方已开增值税发票 但是这些发票我都没有抵扣 全部都做进待抵扣里面去税额是1万元的。 那比如12月份我要把1月2月3月份的进项发票拿来抵扣了 金额是1千元 那我是不是直接做一个分录 金额就填1千元
之前的分录都是分开做的 税费都是几十块或者几百块 那样的话很难找 我我直接做成 借 应交税费~应交增值税~进项 贷应交税费应交增值税待抵扣1000元
我的意思是这样做的话没有什么影响吧
没关系的,可以这样处理的
喔喔 老师理解我的意思了吧?
明白你的意思了哦