借,原材料 应交税费~应交增值税~待认证进项税 贷,应付账款
老师,想问下我们九月份买了砂石材料,让对方给我们开票抵扣我们九月份的销项,但是对方给我们开成了普票,不能抵扣,而且寄回去重开也是10月份的发票,11月份申报期才能抵扣,想问这种情况怎么处理
老师 我想请问一下 我们购买原材料 别人给我们开增值税发票 但是这张发票本月不抵扣扣 要等到下个月或者下下个月才拿出来抵扣 这怎么做分录呢
老师,我们公司十月末购买开票系统服务费,但是十月份没有收入,那么这个服务费是不是可以等到下个月开票需要抵扣增值税应纳税额的时候再做分录?本月暂时先不做抵扣增值税的分录?
老师,我们单位这个月开票了,然后没有成本发票可以抵扣,成本发票下个月才能开回来了,我这个怎么办,是这个月直接报增值税,下个月开回来的发票,只能抵扣以后的说吗?
老师你好,我有个棘手问题问一下,我们厂砌厂房,建筑商开了700万发票,但是发票比较多,不想全部抵扣掉,如果这个做成待认证进项,我们下月也就是2023年元月份不抵扣也不认证发票,请问老师下一个月怎么处理呀?现在下一个月怎么处理分录怎么做?就是不认证不抵扣分录怎么写?急急
你好,制造业成本会计工作流程告知下
公司投资股票收益了,除了做账还需要报什么税吗
去年考的会计证什么时候继续教育
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊
老师,老板让我给员工报个税,之前好像没有报过个税,有些员工也没有交过社保,那现在让我申报是不是要把所有员工信息都入进去申报?工资发微信的要不要申报?公司开了几年了,以前没有申报税务那边怎么弄?
老师晚上好、现在要核算成本,4月底盘点了,实质数量有了 ,作为5月份期初结存。但是只知道数量,结存单价和金额都不知道。请问我是算4月份的成本,还是算5月的成本
老师好,如何做好项目会计?要特别注意哪些呢?
老师,请问如果是帮员工申报工资,然后其实员工不是本公司的人员,是上海总部的,然后当时申报了个税金额100多,做了工资,打款给上海总部1万元,那现在怎么处理比较合适?
金四系统比金三严很多吗。对普通财务公司的影响很大吗?怎么面试时还有hr问我空窗期的时候金三升级金四。我能不能胜任更加严苛的税务系统的工作。我说查账的逻辑和企业财务的逻辑又不一样,企业合法纳税不偷税漏税税局系统严苛不严苛是查账人的事。对我们合理纳税的企业没有影响。应该怎么样回答面试官呢
请问一般纳税人,工厂出租场地给别人做驾校场地,开发票税率是多少?需要交房产税还有什么其他税吗
那到抵扣的时候的分录呢
借,应交税费~应交增值税~进项税 贷,应交税费~应交增值税待认证进项税
老师 再麻烦一下哈 那当月购买的当月收到增值税发票,然后当月认证的分录呢
借,原材料 应交税费~应交增值税~进项税 贷,应付账款
老师 我想再向您请教一个问题 麻烦老师 1.如果我这次要需要抵扣1000元的税,那我就从之前做的待抵扣分录里面拿出1000元来低哈
没有规定每一笔每一笔的那样找哈? 老师你明白我的意思了没?
不好意思,我没明白你的意思
我该怎么表达呢这个意思呢
你发票上税额是多少,认证了就是抵扣多少啊
比如1月2月3月4月份购买的商品 对方已开增值税发票 但是这些发票我都没有抵扣 全部都做进待抵扣里面去税额是1万元的。 那比如12月份我要把1月2月3月份的进项发票拿来抵扣了 金额是1千元 那我是不是直接做一个分录 金额就填1千元
之前的分录都是分开做的 税费都是几十块或者几百块 那样的话很难找 我我直接做成 借 应交税费~应交增值税~进项 贷应交税费应交增值税待抵扣1000元
我的意思是这样做的话没有什么影响吧
没关系的,可以这样处理的
喔喔 老师理解我的意思了吧?
明白你的意思了哦