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老师 我想请问一下 我们购买原材料 别人给我们开增值税发票 但是这张发票本月不抵扣扣 要等到下个月或者下下个月才拿出来抵扣 这怎么做分录呢

2020-12-04 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 12:30

借,原材料 应交税费~应交增值税~待认证进项税 贷,应付账款

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快账用户7933 追问 2020-12-04 12:31

那到抵扣的时候的分录呢

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齐红老师 解答 2020-12-04 12:34

借,应交税费~应交增值税~进项税 贷,应交税费~应交增值税待认证进项税

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快账用户7933 追问 2020-12-04 12:35

老师 再麻烦一下哈 那当月购买的当月收到增值税发票,然后当月认证的分录呢

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齐红老师 解答 2020-12-04 12:36

借,原材料 应交税费~应交增值税~进项税 贷,应付账款

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快账用户7933 追问 2020-12-04 12:41

老师 我想再向您请教一个问题 麻烦老师 1.如果我这次要需要抵扣1000元的税,那我就从之前做的待抵扣分录里面拿出1000元来低哈

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快账用户7933 追问 2020-12-04 12:41

没有规定每一笔每一笔的那样找哈? 老师你明白我的意思了没?

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齐红老师 解答 2020-12-04 12:42

不好意思,我没明白你的意思

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快账用户7933 追问 2020-12-04 12:43

我该怎么表达呢这个意思呢

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齐红老师 解答 2020-12-04 12:44

你发票上税额是多少,认证了就是抵扣多少啊

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快账用户7933 追问 2020-12-04 12:48

比如1月2月3月4月份购买的商品 对方已开增值税发票 但是这些发票我都没有抵扣 全部都做进待抵扣里面去税额是1万元的。 那比如12月份我要把1月2月3月份的进项发票拿来抵扣了 金额是1千元 那我是不是直接做一个分录 金额就填1千元

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快账用户7933 追问 2020-12-04 12:52

之前的分录都是分开做的 税费都是几十块或者几百块 那样的话很难找 我我直接做成 借 应交税费~应交增值税~进项 贷应交税费应交增值税待抵扣1000元

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快账用户7933 追问 2020-12-04 12:53

我的意思是这样做的话没有什么影响吧

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齐红老师 解答 2020-12-04 12:57

没关系的,可以这样处理的

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快账用户7933 追问 2020-12-04 12:58

喔喔 老师理解我的意思了吧?

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齐红老师 解答 2020-12-04 13:31

明白你的意思了哦

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直接把发票附在上个月的凭证就是了
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你好,这个有其他的发票抵扣吗?成本的话你可以暂估,主要是这个增值税,你有其他的发票抵扣的话,先用其他的发票来抵扣。
2022-11-30
你们这边销项税额已经开吗?没有别的进项税额抵扣吗,那这个没有办法只能交税,要不协商找专管员申报无票收入负数这样冲掉点这样少交税点,
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