借,原材料 应交税费~应交增值税~待认证进项税 贷,应付账款
老师,想问下我们九月份买了砂石材料,让对方给我们开票抵扣我们九月份的销项,但是对方给我们开成了普票,不能抵扣,而且寄回去重开也是10月份的发票,11月份申报期才能抵扣,想问这种情况怎么处理
老师 我想请问一下 我们购买原材料 别人给我们开增值税发票 但是这张发票本月不抵扣扣 要等到下个月或者下下个月才拿出来抵扣 这怎么做分录呢
老师,我们公司十月末购买开票系统服务费,但是十月份没有收入,那么这个服务费是不是可以等到下个月开票需要抵扣增值税应纳税额的时候再做分录?本月暂时先不做抵扣增值税的分录?
老师,我们单位这个月开票了,然后没有成本发票可以抵扣,成本发票下个月才能开回来了,我这个怎么办,是这个月直接报增值税,下个月开回来的发票,只能抵扣以后的说吗?
老师你好,我有个棘手问题问一下,我们厂砌厂房,建筑商开了700万发票,但是发票比较多,不想全部抵扣掉,如果这个做成待认证进项,我们下月也就是2023年元月份不抵扣也不认证发票,请问老师下一个月怎么处理呀?现在下一个月怎么处理分录怎么做?就是不认证不抵扣分录怎么写?急急
工会经费和残保金都是按年缴的吗?可不可以0申报?
买了一块地用于建房,什么时候开始折旧,买的时候折旧,还是房子完工之后折旧?
老师 现在小微企业六税两费 减半都包括哪些税和费 防洪基金在内吗
预付账款这个往来如果我不要的话我要调在哪个科目去呢
请问,老师,收到21年的智能制造业的专项资金,请问这个怎么做账?
老师 您好 我们公司想买理财产品 资金这方便 该如何考虑 会比较全面呢
老师,小规模建筑业,二季度没有收入,只有工资和其他费用,怎么做账呢
老师,请问行政类的收据和门诊类的收据可以税前扣除吗?
公司购买的喷泉是不是固定资产?
比如我们做村卫生室的账,他们的业务收入要转入到一体化来,然后转入的过程中银行扣了年费及手续费,这个年费及手续费我们一体化为村室垫付了,就相当于村室转的少了,我们返还至村室的钱包含了村室转的+垫付银行扣款的年费及手续费,那么这个账如何做嘞
那到抵扣的时候的分录呢
借,应交税费~应交增值税~进项税 贷,应交税费~应交增值税待认证进项税
老师 再麻烦一下哈 那当月购买的当月收到增值税发票,然后当月认证的分录呢
借,原材料 应交税费~应交增值税~进项税 贷,应付账款
老师 我想再向您请教一个问题 麻烦老师 1.如果我这次要需要抵扣1000元的税,那我就从之前做的待抵扣分录里面拿出1000元来低哈
没有规定每一笔每一笔的那样找哈? 老师你明白我的意思了没?
不好意思,我没明白你的意思
我该怎么表达呢这个意思呢
你发票上税额是多少,认证了就是抵扣多少啊
比如1月2月3月4月份购买的商品 对方已开增值税发票 但是这些发票我都没有抵扣 全部都做进待抵扣里面去税额是1万元的。 那比如12月份我要把1月2月3月份的进项发票拿来抵扣了 金额是1千元 那我是不是直接做一个分录 金额就填1千元
之前的分录都是分开做的 税费都是几十块或者几百块 那样的话很难找 我我直接做成 借 应交税费~应交增值税~进项 贷应交税费应交增值税待抵扣1000元
我的意思是这样做的话没有什么影响吧
没关系的,可以这样处理的
喔喔 老师理解我的意思了吧?
明白你的意思了哦