借,原材料 应交税费~应交增值税~待认证进项税 贷,应付账款

老师,想问下我们九月份买了砂石材料,让对方给我们开票抵扣我们九月份的销项,但是对方给我们开成了普票,不能抵扣,而且寄回去重开也是10月份的发票,11月份申报期才能抵扣,想问这种情况怎么处理
老师 我想请问一下 我们购买原材料 别人给我们开增值税发票 但是这张发票本月不抵扣扣 要等到下个月或者下下个月才拿出来抵扣 这怎么做分录呢
老师,我们公司十月末购买开票系统服务费,但是十月份没有收入,那么这个服务费是不是可以等到下个月开票需要抵扣增值税应纳税额的时候再做分录?本月暂时先不做抵扣增值税的分录?
老师,我们单位这个月开票了,然后没有成本发票可以抵扣,成本发票下个月才能开回来了,我这个怎么办,是这个月直接报增值税,下个月开回来的发票,只能抵扣以后的说吗?
老师你好,我有个棘手问题问一下,我们厂砌厂房,建筑商开了700万发票,但是发票比较多,不想全部抵扣掉,如果这个做成待认证进项,我们下月也就是2023年元月份不抵扣也不认证发票,请问老师下一个月怎么处理呀?现在下一个月怎么处理分录怎么做?就是不认证不抵扣分录怎么写?急急
老师,补充医疗保险是由企业负担,计提工资的时候就不包含这部分费用哇,也不用申报个税吗
请问一下我有个驾照是分公司的,分公司企业所得税税率是多少,能按小型微利企业5%算企业所得税吗
如果给供应商打款说货款、但由于退货也退款,退回来写投资款怎么搞
到12月末应付职工薪酬和应交税费有余额吗
老师,烟酒零售对外可以开专票吗
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
老师好,我们是商贸公司小企业会计制度,请问24.5月购入振荡器这个4000元我当时入库库存商品,一直挂在账上,实际老板说这个是已经免费给医院用了,应该入销售费用。老师我现在应该怎么处理账务呢?我不想调整以前年度报表太麻烦。现在做账可不可以就当报废了,转入营业外支出?麻烦老师详细写一下正确的处理方法吧?感谢
3岁以下婴幼儿个税扣除标准是多少?如何扣除?
广东省注册了营业执照,个体户,个体户也要税种核定,增值税附加税个税吗,什么情况下的个体户不需要核定税种啊
11月份的收入做价税分离是弄错了,6%的税弄成了13%的了,12月份如何修改啊?
那到抵扣的时候的分录呢
借,应交税费~应交增值税~进项税 贷,应交税费~应交增值税待认证进项税
老师 再麻烦一下哈 那当月购买的当月收到增值税发票,然后当月认证的分录呢
借,原材料 应交税费~应交增值税~进项税 贷,应付账款
老师 我想再向您请教一个问题 麻烦老师 1.如果我这次要需要抵扣1000元的税,那我就从之前做的待抵扣分录里面拿出1000元来低哈
没有规定每一笔每一笔的那样找哈? 老师你明白我的意思了没?
不好意思,我没明白你的意思
我该怎么表达呢这个意思呢
你发票上税额是多少,认证了就是抵扣多少啊
比如1月2月3月4月份购买的商品 对方已开增值税发票 但是这些发票我都没有抵扣 全部都做进待抵扣里面去税额是1万元的。 那比如12月份我要把1月2月3月份的进项发票拿来抵扣了 金额是1千元 那我是不是直接做一个分录 金额就填1千元
之前的分录都是分开做的 税费都是几十块或者几百块 那样的话很难找 我我直接做成 借 应交税费~应交增值税~进项 贷应交税费应交增值税待抵扣1000元
我的意思是这样做的话没有什么影响吧
没关系的,可以这样处理的
喔喔 老师理解我的意思了吧?
明白你的意思了哦