你好,同学普票是不能抵扣进项税的只有专票可以
老师您好!对方给我们开的普票,不管是不是电子版的都不能抵扣,还有那种免税的,我们都只能计入费用吗?
老师,你好,购买办公用品开的13%的电子普通发票是不能抵扣吗?如果他能开13点的发票意思也是一般纳税人吧,我们是不是应该要求对方开专票呢,发现很多不同地方都是开这种票
老师好,对方给我们开一点还是三点的普票都是一样的对吧,反正做费用不抵扣
老师好,我记得好像 电子普票 是不是 只有下载那种PDF的才能入账,那种截图 拍照的 PDF 都是不能入账的 是这样吧
老师,您好,采购的这种吸尘器为什么对方要给我们开普票呢,您看上面都是13%的税率,说明对方肯定是一般纳税人,那么不管他是开专票还是开普票都是一样要缴纳13%的税率的,为什么不直接给我们开普票呢,对他是有什么好处吗,老师
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?