你好,不用调整的,如果对不上就要先队长,然后调账了

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,应交税费科目下的二级科目中有一个已交税金余额是在借方,这样是对的吗,需要调账吗?还有就是应交税费和申报表上的对不上怎么处理呢
老师,请问一个问题,在金蝶软件上,如果有一个科目,它的二级科目相同,三级科目不同的情况下,三级科目的余额是相互连通的对吗?比如应交税费 应交增值税,它的三级科目分别有三个,分别是进项税额、销项税额、转出未交增值税。 做分录的时候是不是不需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目?在二级科目相同的情况下。
我是4月份刚接到账,增值税申报表没有留抵的税,但是账上科目余额表应交税费有借方余额4千多,明细帐上有已交税金借方余额和进项税借方余额,销项税贷方余额,我该怎么调账
请问一下老师和同学们,账面“应交税款-未交增值税”科目存在借方余额(为税盘维护费和购买费用)而纳税申报表上期末留抵税额为零,是不是不对,该怎么调整呢
那些应交税费下面的二级科目和三级科目怎么去理解,怎么去弄?我不明白什么转出未交增值税科目之类的 我不知道这个账户代表着是什么意思,如果是借方有余额代表着是什么意思,贷方有余额的话,又是代表着什么意思 还有,每个月,是先申报,后交税,然后再在账簿上面做这笔交税的账吗?还是在账簿上面先做账,然后再申报,然后再付款
                建筑服务,发票是开成劳务费还是工程服务取决于什么
劳务费可以算人工费吗
老师。有三种情况:(施工项目上) 情况1:我们请了做饭的人,他负责做饭,我们支付工资,食材采购额外支付,这种情况,食材可能发票很难拿到,如何解决呢? 情况2:班组团队自己做饭,我们派遣过去的自有员工过去吃饭时,需要付钱给他们,这种肯定也是没有发票的,如何解决呢? 情况3:以按天伙食包干的给工地现场人员,也只是做了餐补表,那这种是要计入每个人所得?
你好,请问本公司进入一些商品直接送人当客情送的,怎么做账?当时做的库存商品,实际上没有进入库存,进项发票已经抵扣。会计分录怎么写?谢谢
通行费发票可以不用另外复印抵扣联在抵扣凭证哪里吗?可以备注发票在多少号会计凭证那里可以吗?
你好,年底公司盈利按10%,提取法定盈余,就在那放着,打比方是2万,那这2万交印花税吗?谢谢
老师,A公司股东是法人持股60,另一股东持股40,这个另一个股东自己有个B公司他自然人独资,那A和B两个公司都是承诺免报,还是自己填写,怎么填
小规模法人可以开工资吗,然后他的个税是根据什么交的呀,把人的社保要迁入小规模公司名下吗,个税可以有抵扣项目吗
非会计专业没有中级能干代理记账会计吗
老师,麻烦您帮我看看这个合同这个条款是甲供材吗?真实的是混凝土和钢材票都直接开给甲方了
之前的账一直有余额,我是新接手的,很难找出哪里错了,万一无法对清楚,应该怎么处理呢
你好,如果无法对出,下下策是根据申报表,调整账上的余额
不知道怎么写分录
如果是应交水费余额多了,按照下列 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 如果是余额少了 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利