那是没有计提,或者是计提少了,补上 计提就可以
老师,你好!在余额表里,应付职工薪酬里为什么余额一直是负数呢,贷方那,是跟没有计提工资有关麽
应付职工薪酬里边印发工资,计提了一个在计提了单位和个人的社保,也就是计提了个人社保两次,一个进工资应付职工薪酬工资里边另一个进了计提的应付职工薪酬社保里边这样做,后果是什么呢,应付职工薪酬是负债项目,在报表资产负债表里边有这个项目,期末有余额,但是费用没有多寄,也就是说应付职工薪酬社保里边的金额是个人和单位承担的合计金额。这样有大的影响吗
余额表中应付职工薪酬—社会保险费期末余额贷方为负数表示什么?是不是哪里的账没有做平 谢谢老师分析指导一下
老师就是现金流量表的收到其他与经济活动有关的现金与资产负债表和利润表有什么联系?
客户付款用个人账户付钱到我们公司 付德是他公司的费用 那我们开票可以直接开给他公司吗
交工会经费时要除去专项附加扣除吗
老师,请问开劳务*劳务费,不需要资质吧
代发酒的分录怎么写
老师,这张发票第一项第二项,和第三项至第七项。这两项内容不一样可以开到一张发票上吗?
各位老师,大家好,我是宁夏人,但是我想在苏州注册一个代账公司,不知道可以吗
老师,去年有二笔成本费用我今年在账上补提了,所以资产负债表上的未分配利润与利润表上的利润总额相差的数字就是这个直接补做的数据,就是问下,去年所得税已汇算了,这个在明年所得税汇算清缴时要做调增吧
老师,对公转给法人款备注往来款和备用金有什么不同
请问一下因为跨月红冲发票,造成这个有有进项税额转出,这笔金额要怎样做账
那我可不可以直接计提一笔,现在公司有股东要退出,老板需要清算出一个余额
另外最后一期的工资也要计提对吧,算在清算成本里
可以,这个之前没有计提可以补上,这个
好的,知道了
谢谢老师
好,我先回复别的学员了