你好,可以开开销售责任的。
老师30万应收账款,对方说产品质量问题引发他们损失,经双方协商我们同意赔偿客户5万元。现在是有2种方法1是直接从应收账款里扣掉打钱给我们,2是收归收付归付,他们全额付清,另外开票给我们赔偿款,我们付赔偿款。请问我这边分别怎么做账?
老师好,我司销售的一批产品10万元己开增值税专用发票给对方了,现对方发现部分产品有问题,对方质量罚款2万元,对方只付款8万元,另2万元我们要对方开质量扣款的发票过来,请问老师2万元的扣款能否开增值税专用发票吗,另外开票内容怎么写才符合规定。
2.采用赊销方式销售 B 产品 30 件, 开出的增值税专用发票注明的价款为 60 000 元,增值税税额为 7 800 元。产品已经发出,符合确认收入的各项条件。付款条件为“2/10,1/20,n/30”(销售合同约定按不含税价款计算现金折扣),P 公司估计购买方极可能在 10 天内付款。产品成本为 48 000 元 3.丙公司因产品质量问题退回当月所购买的 C 产品 10 件,价款 10000元,增值税 1 300 元,P 公司签发支票支付退货款,并按规定向丙公司开具了红字增值税专用发票。该产品销售成本为 8000 元, 4.采用委托代销收取手续费方式销售 D 产品200 件,产品已发
】红旗商场为一般纳税人,2021年7月发生如下业务:①购进办公用品不含税价格30万元,取得销货方开具的增值税专用发票,发票注明税金3.9万元;②购进25台电脑金额20万元,取得增值税专用发票;③零售一批空调,取得收入35.1万元;④批发一批空调不含税售价20万元,因对方提前10天付款,按合同规定给予2%的折扣,实收款项19.6万元;⑤因质量问题,顾客退回6月份购买的摄像机,退款1.13万元;⑥与厂方联系,将此摄像机退回厂家,并提供了税务机关开具的退货证明单,收回货款及税金0.189万元;⑦从果农手中购进苹果支付价款2万元,具有合法收购凭证。计算红旗商场本月的增值税。
公司向采购方开具发票,共计200000元,现在对方税产品有质量问题,扣了80000元,采购方开了80000万元的收款收据,请问老师我这边销售方如何账务处理呢?80000元可以税前扣除吗?收据的内容 是质量赔款
零基础入门先休课学完了,接下来学哪个比较合适(尽早能够就业)
老师,取得发票,只能预览没有打印按钮的发票,来源增值税发票管理系统,这种怎么下载打印?
老师,设计费20000元,预付12000元,剩余8000元未付,如何做会计分录
您好~想咨询下:增值税=销项-进项 如果去年开票、交过税。今年红冲,重开票,新做了进项抵扣。 根据上面公式,今年销项不变,进项多了,需要交的增值税就少了。少交的这部分,实际上在去年已经交了,所以针对发票红冲这种情况,操作层面,只需要做进项转出,填写纳税申报表附表2,不影响实际税额。但这样会影响今年的税负率,这样对吗?
老师,你好!想问下每月支付银行贷款利息,需要计提利息吗?或者直接入费用?做分录我计提了利息,现金流量表都自动选择支付经营有关的现金,这是不对的吧?
预收的充值卡金额,未消费完,消费者要求开票,可以先开吗
加油票什么情况下不能入费用
固定资产清理后有净值 ,怎么做分录
老师,我们公司买了两个空调,一个台挂式的1183元,还有一台是立式柜机空调2488元,要入固定资产吗?金额不是太大呀
老师好!上月留底9000,本月销项5000,本月没进项税,这个怎么结转税款
可以开开销售折让的。
老师好,现在是要对方开票给我们,对方怎么开才符合规定。我们的产品之前己开发票给他们了,他们也不愿意我司冲红后,重开。
对方给你开红字信息表 你们开负数发票。
你们是销售方不是吗?
对,我是销售方
对方把发票认证,对方给你开红字信息表,然后你们自己开服。
对方把发票认证,对方给你开红字信息表,然后你们自己开负数发票
对方也愿意开扣款的发票过来,但不知道怎么开
也就是说对方不能直接开质量扣款的发票,对吧
是的 不可以直接开的
谢谢老师!
不用客气的,工作愉快。