您好,可以计入其他费用里 贷方银行存款
老师 购买桌椅分了两次付款,请问第一笔分录能不能写借方:管理费用-办公费,贷方:银行存款? 还有一个问题,购买固定资产没有发票,分比例付款的,分录要怎么做呢?
老师您好,请问下我们是联合办得学校,购买了电脑给学生上课用,但是对方给我们开的是普票,金额96600,请问下这个要怎么做分录?
老师你好,请问非盈利幼儿园给老师和学生购买的校方责任险银行存款付的,请问分录怎么做
老师您好请问,学校购买商品房71万,缴纳契税1.9万,公共维修基金1.1万,银行存款支付,会计分录怎么做?
老师你好,请问:学校支付给食堂老师就餐费(就餐费学校支,不收老师的),支付分录: 借:管理费—食堂就餐费 贷:其他应收款-食堂 借:其他应收款-食堂 贷:银行存款 对吗?食堂收到钱 借:银行存款 贷:应付职工福利
老师 我接收一个公司 乱账 19年一笔账一个公司进款250万 同天又转到另外一个公司249.2万 没票 我想走借款还款 剩下八千说用现金还款这样做账有税务风险吗对咱们有害吗
老师,小规模纳税人收入不到30万,季末免交增值税,结转为其他收益,资产负债表和利润表应该怎么填
请问老师,现金报销的费用发票比如说餐饮费,住宿费,加油费,医药费,领款人没有在发票上签字,负责人也没有在发票上签字,也没有费用报销单,就一张一张发票,分录是,借费用,贷现金,这样有什么风险,应该怎么做才合规?
老师问下公司租门面房开饭馆,出租方要以公司单位签合同,由于尚未注册公司,用其他公司与出租方签订合同,后期注册公司后更换合同,前期交房子股东以个人先付房租作为投资款可以吗
老师,我们公司是小规模,增值税季度申报,5月开出去的专票11万不含税和普票8000不含税,月底是要结转增值税和计提附加税对吧?税是等7月申报再缴纳吗?
税费的滞纳金必须入账吗?如果入账是不是企业所得税汇算得调出来,如果不想调,放哪个科目合适
老师,请教下,公司在2020-2023年期间有付款给上游,但是上游一直也没有开票,款也不退了,这种要怎么处理。
老师 请问在粤税通完成实名认证的流程有吗?
老师好,公司员工费用报销住宿费和打车费是道德风险重灾区,这个问题怎么解决比较好呢
您好老师,想问下借制造费用-折旧费贷累计折旧之后借生产成本贷累计折旧最后借库存商品贷累计折旧这个分录是正确的吗
校方责任险我是计到业务活动成本里的,借:业务活动成本-校方责任险 贷:银行存款 ,但是业务活动成本科目下有个必选项,限定和非限定,选哪个?
哦,原来你们是计入这里的,也可以的,至于是否限定性收入,看这笔款项是否财政拨款(规定用途来定)