你好 ; 那你 做其他应收款是什么情况 ; 食堂和学校是单独核算的吗

跟餐厅挂月结给员工当食堂,公对公支付,开票,能不能借管理费用贷银行存款,不走应付职工薪酬-福利费,不交个税
老师你好,请问:学校支付给食堂老师就餐费(就餐费学校支,不收老师的),支付分录: 借:管理费—食堂就餐费 贷:其他应收款-食堂 借:其他应收款-食堂 贷:银行存款 对吗?食堂收到钱 借:银行存款 贷:应付职工福利
公立幼儿园,收到伙食费(不盈利),借:银行存款 贷:其他应付款 那么支付购买的材料之类的如何记账?以及食堂的人员工资?
老师医院食堂免费吃,1、食堂购买的餐具借医疗支出福利费,贷应付职工薪酬福利费,再借应付职工薪酬福利费,贷现金2、那食堂购买的米面菜直接就一个分录借医疗支出福利费贷现金吗
老师,请问我们食堂支出分录是:借应付职工薪酬—福利费,贷银行存款,借管理费用—福利费, 幸福职工薪酬,如果我们收到员工交来的伙食费,我冲销福利费,是借方负数,还是贷方
深圳社保没买满一年能领取失业金吗???急,老师
员工打印发票后报销,我直接就顺便复印一份作为抵扣联装订,然后不再去下载出电子版可以吗?现在税务局上都有不是
深圳社保没买满一年能领取失业金吗
老师,您好!请问一下您 企业在2026年3月份补缴了2023年度的企业所得税14万多和滞纳金4万多,请问会计分录怎么处理呢?谢谢老师指导!
我红冲去年的收入后又重新开了,会计分录怎么写
企业征信报告可以 在网银上下载吗?具体要怎么操作?
A公司是个体工商户,经营者是陈阳。 我可以用电子税务局系统,销售方名称是陈阳吗?
朴老师,用公户打给个人的税点该怎么做账?
民非企业,企业所得税在其他费用核算,请问企业所得税预缴申报的时候,利润总额,也是减掉企业所得税费用的金额吗?还是说还原回去,把放到其他费用中的企业所得税费用从其他费用中剔除。
老师,你好,我们是进口单位,收到的报关单成交方式是EXW,报关单上的运费,保费,杂费,如何入账呢?
学校和食堂是同一账户核算,只是银行账户不一样,食堂有专门的账户
你好; 那你应发职工薪酬-福利费; 你还得做账的; 不然你不平的
统一的会计账。为了好区别学费和生活费,银行账户分开算,我就是搞不懂分录应该怎么写
你好; 那食堂就不应该收到钱; 最后一步不做 的
就是啊,那个应付职工薪酬那里,我就是不晓得应该怎么平分录!收到买菜那些发票在做,借:应付职工福利 贷:银行存款(食堂的账户),但是这样又减少了我的生活成本
学校对公账户打给一般账户食堂的,要么就是2个银行的进出,不做其他
你好; 都没法平衡的 ; 你这个做前面两个即可
对公户支付时候:借:管理费 贷:应付职工福利 借:应付职工福利 贷:银行账户(对公户) 一般账户收到钱:借:银行存款(一般账户)贷:?不能是收入噻,我就是这个贷搞不懂写什么
你好; 比如餐费要支付 ; 直接丛 借:管理费 贷:应付职工福利 借:应付职工福利 贷:银行账户(对公户 ; 你们收到款是哪个支付的; 不是说你公司承担吗; 就直接做这笔分录即可
就是不用对公户转钱到一般账户,就不做分录了
你好; 是的; 直接做着两笔即可