你好 ; 那你 做其他应收款是什么情况 ; 食堂和学校是单独核算的吗
老师你好!非盈利养家机构收的老人生活费借银行存款贷其他应付款,发生食堂费用(食堂专供老人生活)借其他应付款贷银行存款。目前其他应付款贷方余额较大。是直接转其他收入好些,还是把食堂人员工资福利支出从这个科目过好些
公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
老师你好,请问:学校支付给食堂老师就餐费(就餐费学校支,不收老师的),支付分录: 借:管理费—食堂就餐费 贷:其他应收款-食堂 借:其他应收款-食堂 贷:银行存款 对吗?食堂收到钱 借:银行存款 贷:应付职工福利
老师医院食堂免费吃,1、食堂购买的餐具借医疗支出福利费,贷应付职工薪酬福利费,再借应付职工薪酬福利费,贷现金2、那食堂购买的米面菜直接就一个分录借医疗支出福利费贷现金吗
老师,请问我们食堂支出分录是:借应付职工薪酬—福利费,贷银行存款,借管理费用—福利费, 幸福职工薪酬,如果我们收到员工交来的伙食费,我冲销福利费,是借方负数,还是贷方
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
学校和食堂是同一账户核算,只是银行账户不一样,食堂有专门的账户
你好; 那你应发职工薪酬-福利费; 你还得做账的; 不然你不平的
统一的会计账。为了好区别学费和生活费,银行账户分开算,我就是搞不懂分录应该怎么写
你好; 那食堂就不应该收到钱; 最后一步不做 的
就是啊,那个应付职工薪酬那里,我就是不晓得应该怎么平分录!收到买菜那些发票在做,借:应付职工福利 贷:银行存款(食堂的账户),但是这样又减少了我的生活成本
学校对公账户打给一般账户食堂的,要么就是2个银行的进出,不做其他
你好; 都没法平衡的 ; 你这个做前面两个即可
对公户支付时候:借:管理费 贷:应付职工福利 借:应付职工福利 贷:银行账户(对公户) 一般账户收到钱:借:银行存款(一般账户)贷:?不能是收入噻,我就是这个贷搞不懂写什么
你好; 比如餐费要支付 ; 直接丛 借:管理费 贷:应付职工福利 借:应付职工福利 贷:银行账户(对公户 ; 你们收到款是哪个支付的; 不是说你公司承担吗; 就直接做这笔分录即可
就是不用对公户转钱到一般账户,就不做分录了
你好; 是的; 直接做着两笔即可