你好 先做预付 后面做彩购入库分录
老师,我们公司付了10月份的货款给供应商,供应商把11月的票也开一起了,开在两张发票上,我该怎么入账?
老师,我公司有两家公司,供应商把普票开给了A公司,但我的B公司付钱给了供应商,这张普票4月份A做账了,借:库存商品10000,贷:应付账款-供应商10000,现供应商说把这张普票退回给他,他重新把票开给B公司。A公司现在可以把普票退回给供应商吗?
老师我们一个项目两个人在干,现在供应商把发票开在一起了,款也一起付给了供应商,两个人成本是55分成的,现在账怎么做账,怎么下银行账
老师麻烦问下供应商开给我们一张发票,当月入账了,次月供应商跟我们说这张发票上个月作废了已经,现在该怎么处理的
3月份收到供应商开的专票50000元,已收货,未付款,货物已经售出并结转成本。11月因为质量问题,和供应商协商只支付40000元,供应商给我们开了一张一万的销售折扣的红字发票,我现在应该怎么入账?
注销税务,其中个税,没申报的需要补申报吗,
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
具体怎么做呀?
你好 借预付账款 贷银行存款 借 库存商品等 贷预付账款 要是尾款也记 预付账款科目