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老师,我们公司付了10月份的货款给供应商,供应商把11月的票也开一起了,开在两张发票上,我该怎么入账?

2020-12-05 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-05 16:02

你好 先做预付 后面做彩购入库分录  

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快账用户1276 追问 2020-12-05 16:03

具体怎么做呀?

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齐红老师 解答 2020-12-05 16:23

你好 借预付账款 贷银行存款 借 库存商品等 贷预付账款 要是尾款也记 预付账款科目  

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你好 先做预付 后面做彩购入库分录  
2020-12-05
你好 上月 借:预付账款 贷:银行存款 本月 借:原材料等 应交税费 贷:预付账款 银行存款
2021-04-12
同学你好 这个不用 可以做A公司委托B公司付款的委托协议
2021-11-16
你好;   整项目 是 你公司去 收款一起开票出去吗   
2022-10-20
3月份正常入账,借:库存商品、应交税费——应交增值税(进项税额),贷:应付账款。 11月收到红字发票,先冲减3月入账分录,借:库存商品(红字)、应交税费——应交增值税(进项税额)(红字),贷:应付账款(红字)。 再按实际支付40000元入账,借:应付账款40000,贷:银行存款40000。同时调整已结转的成本(按冲减后的库存商品金额调整)。
2024-11-28
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