你好,你给他申报了个税的,可以。

老师好!我刚涉足建筑业,现在一家劳务公司,现有个项目是建筑劳务分包,我们自己发民工工资。1、现在我使用的科目是新准则的科目,合同履约成本-人工费,材料费等,可以吗?还是要按劳动派遣的公司来做账?2、劳务成本这个科目和合同履约成本-人工费怎么区分?3、按照完工百分比来确认收入,那么我发出去的工资难道也要按百分比来计入主营业务成本?4、我现在是 计提借:合同履约成本-人工费 贷:应付职工薪酬,发放 借应付职工薪酬 贷:现金(银行存款),直接结转借主营业务成本贷合同履约成本-人工费,按照成本倒推确认收入,希望老师给详细分析,教我如何做好
年度汇算清缴的时候,应付职工薪酬调整表A105050中,填写工资福利费这些项目的时候。属于在建工程的人员工资和福利费填不填在,账载金额,实际金额和税收金额中?我看有的说不能填入税收金额进行税前扣除,我们公司在建工程的人员工资很大,也都按时发放缴纳个税,如果不能税前扣除需要调增这部分很大。我们企业应付职工薪酬对应的三个科目是主营业务成本,管理费用,在建工程。我们属于服务类企业,但是有在建工程比较特殊。我们计入在建工程的人员工资是总公司建设的快竣工的时候我们派人进去服务,我们属于分公司。将来我们的在建工程结转给总公司。
老师,不是全职人员的差旅费,领料什么的可以计入费用和成本吗?该人员属于自己有工作地点周末来我们公司按项目奖金拿收入。
老师,我们公司是建筑装饰公司,经营范围有可以销售也可以工程和建筑安装服务,现在有份合同,是包工包料的,工是我们公司请了安装团队来安装的,人家开票给我们,料是,我们公司买了材料,到公司后,我们自己的工人进行制作成成品,再运到工地上。请问老师,1.我们这整个项目能否全部开工程合同,税率为9,2.我买这个材料进来的材料票,我入什么科目,领用的时候,我又入什么科目?
我们有一笔业务,与业主说好5,5分成的,操作是这样的,收入全部打到我们账上,我们全额开发票给上家,分成的这家开票给我们,我们支付给他一半的分成款,哪门我问:1分成的这家开什么名目给我呢?我进主营业务成本吗?2.负责销售的人员拿绩效奖励,是和他当月的薪资一块计个税吗?还是按劳务收入计税?3.是不是可以按佣金来进入销售费用,那这佣金是否需要个人去代开发票来进销售费用呢?
邹老师,您好!例如本期销项税额是5804.44元,之前没有留抵税额,但有待认证进项税额,就勾选了待认证进项税额7420.70元,想请教一下,结转进项税额和销项税额的详细会计分录。特别是有留抵税额时,用哪个会计科目?会计分录应该怎么写?麻烦老师帮讲细来
郭老师,刚开的服务公司,买的电脑那些,一台4.5千,做什么科目合适
郭老师,我们每月都付租车费给个人,1月到12月的,签了合同,一年开一次票12月开票,我们每月付款,怎么做账,要做几笔
老师,经营活动净现金流动比率是什么?对应那个表里哪个数据
公司三八妇女节礼品可以让超市开专票吗
请问老师,每次我们公司报销,好多都是无票报销,这样都是提现,就计入其他应收款款法人,这样的话法人越挂账越多,又没有票,这种情况怎么办啊
邹老师,您好!例如本期销项税额是5804.44元,之前没有留抵税额,但有待认证进项税额,就勾选了待认证进项税额7420.70元,想请教一下,结转进项税额和销项税额的详细会计分录。特别是有留抵税额时,会计分录和应该用哪个会计科目?麻烦老师帮讲细来
请问老师,现在工资实际发的多,而社保以最低标准教的,这种情况,有什么方法来避风险?
公司是亏损状态,入的一些费用是无票收入,到时候纳税调增处理。那我25年的账务要怎么处理,26年5.31日前纳税调增后又怎么处理账务
对公账户开户费计入什么费用
但是项目奖金还没有给他,看项目完成情况。可以给他报销吗?
你给他申报了个税,可以报销差旅费,如果你不给他申报个税做不了差旅费
她参与我们项目研发,领料单他签字了,可以入项目成本吗?
你好,可以的,这个没有关系。