你好, 解答:你可以做一个和那个凭证科目一样的,方向也一样,然后是负数即可

老师。我上月暂估了15000的主营业务成本,原材料入得账,本月全部退货,如何红冲
老师。我上月暂估了15000的主营业务成本,原材料入得账,本月全部退货,如何红冲
老师,冲减暂估入库后材料出现负数,如3000元,我是否需要做一张凭证冲减主营业务成本?借:主营业务成本 -红字3000 贷方 原材料是用正数还是负数?
小规模企业、11月暂估费用,借:工程施工-材料费-暂估20000,贷:应付账款-暂估20000 结转成本,借:主营业务成本-暂估20000,贷工程施工-材料费-暂估20000,借本年利润20000,贷主营业务成本-暂估20000,请问,12月份我要红冲暂估、分录该怎么写,全部红冲的分录怎么写
老师 我12月暂估的材料,1月收到的发票,全部结转了。我红冲是只要红冲我暂估的那笔分录还是要全部红冲了?比如:结转的成本、领用的原材料、委托加工物资等这些都要红冲了重新做分录吗?
那其他那,成本少了。收入多了,其他怎么办
你好,销售也退了的话,收入也要冲会