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你好老师,我是一般纳税人建筑行业,有个跨区域项目,上个月在项目所在地预交了一部分税款,这个月申报增值税的时候先抵扣了我的进账,导致我出现多交税额,这个怎么办呢?

2020-12-07 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-07 10:35

你好,在申报时候抵掉已经预缴的税款就不会多缴了,留置下个月扣除,

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快账用户6651 追问 2020-12-07 10:36

具体怎么抵掉老师?我看那个表都是自动带出来,带出来就是先抵扣我的进账

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齐红老师 解答 2020-12-07 10:39

你好,一般是这样处理, 填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额。一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,一般按照行业税负来预缴,即销售收入*税负-原来缴纳的增值税。 1、先填写预缴情况表——《附列资料(四)(税额抵减情况表)》 填写《附列资料(四)(税额抵减情况表)》:需要将建筑服务、销售不动产、出租不动产已预缴的税款分别填写在第3行“建筑服务预征缴纳税款”、第4行“销售不动产预征缴纳税款”、第5行“出租不动产预征缴纳税款”中; 2、在异地预缴税款属于“本期已缴税额”,申报时可以抵应纳税额 填写《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》:上述已预缴税款体现在第28行“分次预缴税款”中,根据报表逻辑关系计算,不会形成重复交税。

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快账用户6651 追问 2020-12-07 10:50

老师,我按照你说的填写的,但是出现的结果还是先抵扣进账,最后本期应补税额是负的,意思还是我多交了税

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齐红老师 解答 2020-12-07 10:50

你好,你们的进项税额超过销项吗,那只能留置下个月扣除了,

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快账用户6651 追问 2020-12-07 10:52

我这个销项是8万多,进账是7万多,当时预交了4万多

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快账用户6651 追问 2020-12-07 10:53

申报时就会有个多交3万多,可以留待下个月抵扣吗?下个月抵扣这多交的3万多又填写在哪里呢,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-07 10:59

你好,那填写时最多是1万,不能变成负数的,

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快账用户6651 追问 2020-12-07 11:02

那我剩下的3万多留待下一个月再填写附表4吗老师?

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齐红老师 解答 2020-12-07 11:02

你好,是的,是这样处理的,

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快账用户6651 追问 2020-12-07 11:03

谢谢庄老师

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齐红老师 解答 2020-12-07 11:04

你好,应该的,祝你学习快乐,

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你好,在申报时候抵掉已经预缴的税款就不会多缴了,留置下个月扣除,
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