你好,在申报时候抵掉已经预缴的税款就不会多缴了,留置下个月扣除,
老师,我们是一般纳税人,现在跨省提供建筑服务,上个月我们开了50万的专票,现在开负字发票了,那我们在项目所在地预交的2%的税怎么办啊?
你好老师,我是一般纳税人建筑行业,有个跨区域项目,上个月在项目所在地预交了一部分税款,这个月申报增值税的时候先抵扣了我的进账,导致我出现多交税额,这个怎么办呢?
我是一般纳税人,由于11月份没有进项,导致我需要缴纳增值税和附加税将近20000元钱,而且账上没有那么多钱,我能不能这个月先申报不交款,下个月申报的时候进项勾选之后,抵掉上个月的税钱之后,再把差额部分缴纳一下和缴纳部分滞纳金
老师您好,我公司为建筑企业,有一个跨县项目,在项目所在地办理了异地税源登记,本月开具了销项发票350万元,在跨区交纳了增值税、附加税及企业所得税,我想问这些税都可以在公司申报时抵减吗?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
高薪企业是不是都是研发技术企业?
要更正2024年企业所得税汇算清缴报告 ,需要补税,那2024年财务报表也需要更正吗?
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老师,建筑业预缴时选择了差额征税,减了分包的款,那当月抵扣时,还能抵扣这笔分包的进项吗
我们是房地产企业 收到样板间装修发票 项目是建筑服务 样板间装修 发票可以用吗 发票应该是建筑服务 装饰服务吧?
老师,从3月开始收到租金,租到9月份结束,在8月开了2个月租金发票,请问缴纳房产税根据全部收到的金额交还是根据开的发票?
怎么在资产负债表中看到固定资产的净资产是多少?哪个科目看?
问一下这个月个人所得税申报期什么时候截止,个人所得税的申报期怎么看,去哪看
老师,我收到客户一张建信融通,当月就转让给我的下游,请问我收到时做应收票据还是?
请问抵扣勾选发票后,确认之后还需要做什么操作吗?纳税申报表进行税怎么不显示?
具体怎么抵掉老师?我看那个表都是自动带出来,带出来就是先抵扣我的进账
你好,一般是这样处理, 填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额。一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,一般按照行业税负来预缴,即销售收入*税负-原来缴纳的增值税。 1、先填写预缴情况表——《附列资料(四)(税额抵减情况表)》 填写《附列资料(四)(税额抵减情况表)》:需要将建筑服务、销售不动产、出租不动产已预缴的税款分别填写在第3行“建筑服务预征缴纳税款”、第4行“销售不动产预征缴纳税款”、第5行“出租不动产预征缴纳税款”中; 2、在异地预缴税款属于“本期已缴税额”,申报时可以抵应纳税额 填写《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》:上述已预缴税款体现在第28行“分次预缴税款”中,根据报表逻辑关系计算,不会形成重复交税。
老师,我按照你说的填写的,但是出现的结果还是先抵扣进账,最后本期应补税额是负的,意思还是我多交了税
你好,你们的进项税额超过销项吗,那只能留置下个月扣除了,
我这个销项是8万多,进账是7万多,当时预交了4万多
申报时就会有个多交3万多,可以留待下个月抵扣吗?下个月抵扣这多交的3万多又填写在哪里呢,谢谢老师
你好,那填写时最多是1万,不能变成负数的,
那我剩下的3万多留待下一个月再填写附表4吗老师?
你好,是的,是这样处理的,
谢谢庄老师
你好,应该的,祝你学习快乐,