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我公司一般纳税人收到这个劳务.技术服务费发票,要不要申报印花税?

我公司一般纳税人收到这个劳务.技术服务费发票,要不要申报印花税?
2020-12-07 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 11:59

你好,你们签订了合同吗?

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快账用户1569 追问 2020-12-07 11:59

口头合同

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齐红老师 解答 2020-12-07 12:00

那可以不用交印花税的。

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快账用户1569 追问 2020-12-07 12:01

这个技术服务费为什么是13点

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齐红老师 解答 2020-12-07 12:02

一般来说技术服务应当按6%开具发票才是的

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快账用户1569 追问 2020-12-07 12:06

那怎么会开13个点呢?

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齐红老师 解答 2020-12-07 12:40

对方是不是有13税率的其他业务,他可以开13税费的发票也可以开6%,选错了可能。

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快账用户1569 追问 2020-12-07 13:15

要不要重开啊?

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齐红老师 解答 2020-12-07 13:43

你是取得的一方,如果实际支付的金额和发票一致就不用要求对方重开了。

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快账用户1569 追问 2020-12-07 13:49

那我增值税不是多抵扣了吗?

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齐红老师 解答 2020-12-07 14:29

哈哈,多抵扣不好吗?

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快账用户1569 追问 2020-12-07 14:30

税务局不会罚款我们吗?

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齐红老师 解答 2020-12-07 14:32

不会的。你收到的发票是真实有效的,而且你实际是支付的这么多,你抵扣了这么多,他销售方交的销项也是这么多,没有税款流失。而且有时候对方可能有多种税率的经营范围,他无法严格区分是要从高税率的,没有关系的。

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职称:注册会计师,税务师

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