同学你好 你问问你么你税局需要申报吗?一般行业的不用申报,广告的才报的

您好 请问一下 每个月要申报的工会经费 通用申报这里都是零,全申报通过了,预约扣款项目没有 接下来怎么操作呢? 显示 已申报未导入
老师,公司每月报税都会出来一项有个文化建设费的申报,这个之前没有申报过,是怎么操作啊
我每次申报增值税和附加税时,系统都有提示要报哪些税,这个月之前一直没有提示要报水利建设税,但这个月的提示有水利建设,而且税费核定又有水利建设。请问,如果水利建设每个月都要申报,那我之前没有申报会不会有影响?还有水利建设怎么申报?
老师,这个我没有申报过税,原来都是零申报 怎么操作啊
老师,每月要申报的表里有个文化事业建设费申报表,公司有什么业务才填写这个表呀。
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
是广告公司的
我公司是广告设计公司,也包含五金类的销售,但是开出的发票还没有涉及到广告这方面的
同学你好 那就不用申报的
老师,那零报就可以吗。什么情况下才要申报的啊
你问问你税局需要申报吗?没给你核定的不用报
老师, 每月电子税务局都会自动出来,不是已经核定了的吗?
那就直接零申报哦
老师,每月就直接零申报就行了,是吗
恩,直接零申报就可以了