齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!2元差额计入营业外收入。
还可以有别的处理吗?
没有了,就是计入营业外收入。
营业外收入-其他利得里面还是哪个明细科目下?
明细科目可以设置为其他
老师:管理费用摊销怎么写分录?
你好!具体是摊销什么费用你再重新提交新问题哈
老师付给对方钱158,对方开的发票专票是160那么这2元的差额怎么处理?而且也已经抵扣
老师好,想问下开给对方的专票,被对方退回了账务要怎么处理?专票已经被对方认证了,而且是隔月的专票
8月份我给对方多开具两万元发票,12月我发现发票开错,对方也已抵扣,我该怎么处理多开的2万元发票,麻烦老师详解
老师对方开的发票错了,我们已经抵扣,而且以后也不会给我们开发票了,我们需要怎么操作呢
老师 开给对方的专票已抵扣,现在对方要部分退款。 发票要怎么处理?
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发票上的税额是需要开票方缴纳的吗
小规模纳税人开10万普票,交多少税啊
老师问一下这道题怎么做呀
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师这道题您受累给解答一下
今年考的中级会计,分录金额写上单位了,但和题目要求保持一致,会扣分吗?
中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
老师,销售商品金额是15000元,但是对方只给14000元,开给对方的发票也是14000元,请问1000元的差额怎么处理?
外贸企业首单退税,情况说明有模板吗
问题2中为啥计税基础是0,这是资产不是负债,为啥是应纳税暂时性差异
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还可以有别的处理吗?
没有了,就是计入营业外收入。
营业外收入-其他利得里面还是哪个明细科目下?
明细科目可以设置为其他
老师:管理费用摊销怎么写分录?
你好!具体是摊销什么费用你再重新提交新问题哈