同学你好 你们开红字发票红冲然后做负数分录
老师,您好!我们是销售方,开出去的发票有问题,对方自己认证,而且已经跨月,现在要退回重开;对方开具了红字后,我们这边要怎么处理呢
老师好,我司在去年12月收到一笔款并开出专票给对方,现在对方因为备注内容有误需要我司重开专票,对方已经将错误专票退回 ,我们也重开专票给对方,现在要怎么处理退回的专票呢?
老师好,想问下开给对方的专票,被对方退回了账务要怎么处理?专票已经被对方认证了,而且是隔月的专票
开的专票,对方没有认证,退回,我该怎么办,请老师给我讲一下 已经跨月了
老师,有一个专票地址开错,被认证了,而且专票是21年的,跨年了,这个我还能给对方开工资信息表,冲红吗?
老师好,想问下具体分录要怎么做
之前分录咋做的呢
借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出?
同学你好 你们开出去的专票你做借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出?