同学,你好,红冲上月凭证,重新做正确的。
老师,我上个月有一张发票应该是借:固定资产,但是我入错科目了,入成了制造费用,我应该怎么办?
你好,3月份将应该计入生产成本-工资,计入了制造费用,上个月将计错的那张凭证直接改了,现在发现制造费用工资科目里面还有余额,结转的金额不对,应该怎么调呀
老师 请问一下 我们租的厂房签了3年的合同 但是我们付款只付了半年的钱 入账科目我应该选预付账款还是长期待摊费用还是制造费用 。 2.还有买的生产用的设备我没有收到发票 但是我已经付款了 应该选择预付账款还是固定资产 3.还有在筹期间添加的设备跟办公用的家具那些 我应该选择固定资产还是管理费用
你好老师,我想问一下车间购入一台手持螺丝机,因为金额低于5000,我不计入固定资产,我应该计入什么科目?计入制造费用吗?如果计入制造费用二级科目是什么?
上个月一张3000元购买计算机的发票还没有报销的,我计入了管理费用,借 管理费用 贷 其他应付款 ,这个月需要调整成固定资产,请问下老师,应该怎么调整
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。