消费税 7000*240 借,银行存款 460%2B59.8%2B50 贷,主营业务收入 460 应交税费 增值税 59.8 其他应付款 50
某啤酒厂(一般纳税人)2019年5月销售啤酒1000吨,取得不含增值税销售额295万元,增值税税款38.35万元,另收取包装物押金23.4万元。以上款项全部收到,计算应纳消费税税额及上述业务会计分录
某黄酒厂(一般纳税人)2019年4月销售黄酒7000吨,取得不含增值税销售额460万元,增值税税额59.8万元,另收取包装物押金50万元,以上款项均未收到。计算该黄酒厂当月应纳消费税税额及上述业务会计分录 已知:黄酒消费税税率为每吨240元。
某酒厂为增值税一般纳税人,5月份生产黄酒六吨,每吨价格300元,销售黄酒两吨,取得不含税销售额6万元黄酒适用消费税税率为240元每吨,计算该酒厂月份应纳消费税税额
某酒厂为增值税一般纳税人。5月份生产黄酒六吨,每吨价格3万元。销售黄酒两吨,取得不含税销售额6万元。黄酒适用消费税税率为240元每吨,计算该酒厂5月份应纳消费税税额。
2.某黄酒厂6月份销售情况如下:(1)销售瓶装黄酒100吨.每吨5000元(含增值税).随黄酒发出不单独计价包装箱1000个,一个月内退回.每个收取押金100元,共收取押金100000元。(2)销售散装黄酒40吨.取得含增值税的价款180000元。(3)作为福利发给职工个人黄酒10吨,参加展示会赞助4吨,每吨黄酒成本为4000.元.销售价格为5000元(不含增值税)。要求:计算该黄酒厂本月应纳消费税税额.并作账务处理。"
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合同表明不含税价,印花税按不含税价计算?不表明,按含税价计算?
老师,请教一下哈,我们老板想做一个关于芯片的业务,芯片买进卖出后赚差价,正在经营的A公司经营范围里没有“芯片”,您建议我们是在A公司做,还是重新成立一家贸易公司来做这个“芯片”业务?从税务角度和业务角度
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我们收从下游收股金交到上游厂家,每年给分红,现在股金都退回来了,我们也冲了其他应收,现在要退给下游,下游要用这笔股金抵货款,借,其他应付股金,代应收。但是有一笔是我们替下游代付的,不能抵货款这一笔怎么做,
一个建筑施工,现场需要麻料,我是挂靠方,现老板让开3个点专票麻料给被挂靠方,那么只能抵3个点,如果现在找一个13个点的供应商开专票,我们只需要出8个点,可以抵13个点,那是开13个点划算还是3个点划算
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