同学您好,,需要开票的,买的时候有没有抵扣过增值税?

老师,您好,请问一个总公司与分公司置署了一份合同,合同约定如分公司向中标客户销售货物则需总公司代开发票并按菅业收入的5%交规定的管理费及税费,总公司代收款后扣除5%的管理费及抵扣进项税后再汇给分公司,总公司个是一般纳税人,分公司是小规模纳税人,第一,现在问题是总公司当时开给客户的销项发票是5000(单指税金)元,而总公司却要求分公司提供进项票或扣直接扣除收入约2万的税金,说这是作为成本,这说法合理吗?第二,分公司可以开1%的税金约5000给总公司,总公司可以用作抵税吗?请老师赐教
请教各位老师:我刚接手的 是一班人马两个公司(第一、第二),现在,第一个公司欠第二个公司货款。第一个公司 去年买5台小型设备,买回之后,领导就将其中4台给了他第三个公司。领导说想账务处理,将4台设备按原价卖给第二个公司,冲抵欠款。请问: 1、第一个公司开发票吗?按销售旧货,普票3%吗?2、第二个公司 怎么处理?应收第三个公司钱?还是确认损失?
老师,请教一下!公司合作人买了很多东西在公司报销的,已经入帐报销,但现在由于一些特殊情况,与合作人终止合作,之前给他买的东西由第三家公司接管,相当于资产转让,但第三方要求公司开发票,公司开的服务费发票,这第三方公司把这笔款打我们公司帐上,我们给他开了收入发票,您说这个资产转让的事怎么处理?领导的意思是想把这些花的钱费用再冲掉,能有什么办法吗?
老师,想请教一下,软件代理公司,一般纳税人,签了一个3年期限的技术开发合同,合同期间是2021.4.1-2024.3.31,金额30万元,付款条件为分三年每年支付10万元,第一年支付条件为签订合同7日内支付3万元,机器配试成功支付4万,验收成功支付3万,第二年和第三年都是验收支付半年和一年之内分别支付5万元,即T+6、T+13支付5万元。我在4月份开具了10万元的专票,内容为:技术开发。请问怎么做账务处理啊?收入确认是采用时期法吗?因为在第一年验收的时候基础功能就可以使用了,第二年和第三年继续进行二期或者三期开发是因为客户还有其他的功能需要增加,继续开发的。
老师,公司收到朋友不用的餐饮设备支付第三方发生的运费1350元。当时不确定是向外出租还是买给联营企业,因此做为存货账面1350元。当时没有做为固定资产,想着是和后期购入的新设备一起做固定资产折旧。 现在设备贬值了,对方个人给报销了运费。 请问这1350元怎么处理?用按出售旧设备交税吗? 我的账务处理对吗?
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
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新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
抵过 。 我想按不含税价处理 开普票 3%税率,2%缴税 是吗?
您是给第三个公司,那和第二个公司是什么关系?
都是一个法人。第一个 欠第二个货款 想清第一个公司账,但第二个是做应收第三个 还是确认损失?
是否必须有股东会决议?
抵扣过增值税的,那是按13%的税率
那第二个公司和第三个公司之间有业务往来吗
如果没抵扣过 就按3%吗?有文件依据吗?以便我写申请用,谢谢。
第二个和第三个没有往来
是的,没有抵扣过的按3%减按2%
抵过的按13% 开什么项目发票?
就开具体产品的名称
第一个公司的产品是咖啡 但卖的设备是磨豆机和烘焙机 开哪个?
您实际给他什么就开什么
为什么按13%开 不理解
您原来抵扣过增值税的
没有抵扣对话就是按3%
没有抵扣的话就是按3%
第二个公司怎么处理?挂第三个公司账 还是确认损失?需要股东会决议吗?
没有往来的话,那这就不合理了
您看怎么处理?
您把车给第二个公司抵货款,这可以说的通
第二个公司的处理 是不是需要股东会决议?
是的,最好是有个决议