你好,计入固定资产科目中的

企业筹建期间的费用怎么记账,购买的固定资产怎么入账
筹建期买的固定资产怎么入账,直接入成本还是固定资产
固定资产享受一次性计入当期成本费用的,是直接进费用,还是先进固定资产?具体账务处理怎么做
老师,筹建期要不要做所得税汇算清缴?筹建期固定资产就直接做固定资产吧,酒店安装在客房部的空调要直接做固定资产吧?
# 提问#筹建期购入固定资产 周转材料 无形资产怎么入账?筹建期2年
请问老师,劳务公司的注册资金还能降吗?
我公司是一个小规模纳税人生鲜日百超市。9月12号开的业,到9月底营业额是29万多。 10月份的总营业额也达20多万。这样第四个季度肯定要交增值税,不能享受国家小规模的优惠政策。 把生鲜部分的蔬菜水果或海鲜肉食,这些注册个体户以租赁的形式,分摊出去。可以吗
你好老师个体户招标用的财务报表怎么做给个提示
营运资本的增加能提高短期偿债能力对不对
餐饮行业用什么财务软件可以管理进销存
老师好,我进了一家小的生产制造企业,生产流量不复杂,就是一天的工作是 鲜肉挤压成板肉,请问在这一过程中,当时直接领用的原材料可以找到,人工也可以计算出来,那这一天的电费不好找,还是说需要每天统计对应材料,人工,和对应的成品数量,再到月末有对应电费单子。再把对应制造费用归集到成品里?
老师,年后离职,我这边要如何交接,如果以往的发票出现问题会找我吗?因为都是我扫码进去开的,老板也不愿意写发票申请开具单,我现在要离职了,怎么规避自己的风险啊
请教老师,自然人收款几百w会有风险么?
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
2020年9月交了半年的房租跨年到3月份,收到专票,银都付怎么做分录
借:预付账款 贷:银行存款
9月份算起,可是12月份刚交的,开了专票,你还没说呢
开票的话,摊销,9月算起9-12就是四个月 借:管理费用 贷:预付账款(4个月的费用)
4个月一块摊销吗
要是后付费呢?先住住完在交费跨年的怎么做
你好,4月份一起摊销做到12月份的,如果是后付费,要先暂估费用的
购买需要安装的箱变二级明细写设备还是写箱变
这个要写箱变的,比较好
设备用金科目的话,还用其他应收款-备用金吗
你好,如果备用金是放在保险柜,就不需要,如果备用金支出了,就需要
我们现在是筹建期 从银行支取2万备用金 借; 库存现金20000 贷;银行存款20000 拿备用金去买东西 借;其他应收款-备用金 20000 贷;库存现金 20000 拿签字发票冲借款顺便也把钱报销出来了 借;管理费用 20000 贷;其他应收款-备用金 20000 然后把报销的2万 在放回备用金,(就这2万来回使用) 借;库存现金20000 贷;其他应收款-备用金20000
这样做对吗?
最后一步不用了,因为都报销了
老师,我老是饶不过来,我拿备用金直接买了东西,用发票报销入账,账上现金和其他应收款都平了,那报销的钱直接放到备用金不做账,那账上体现不到有库存现金了
因为这个钱花掉了啊,体现在费用了,就不能有现金了啊