你好,需要重新建账,录入明细商品的信息
老师我想问一下这个公司以前的业务没有记账,现在拿到银行流水知道余额,把余额+以前业务的总数做一个凭证,后面的接着记,数据准确吗,我就不设置期初了可以吗
#提问#老师,刚接手一个公司的账,发现前一个会计在设置期初余额时,把多种库存商品设置了一个总得期初余额,没有分商品设置,我现在该如何处理?
老师,我在快账里做了一个月的账,我没有设置初始余额,可是为什么利润分配和本年利润会有期初余额的,现在我看了资产负债表不平,就是因为这个原因,怎么处理呢
老师,请问设置期初数据,库存商品有借方数据,贷方应当什么科目好?公司没有科目余额表。之前的现金以及银行存款对应的贷方科目计入未分配利润了,这个库存商品呢?
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金