您好。建议您根据银行流水,把每笔流水都做到凭证里面
老师我想问一下这个公司以前的业务没有记账,现在拿到银行流水知道余额,把余额+以前业务的总数做一个凭证,后面的接着记,数据准确吗,我就不设置期初了可以吗
我想问一下 这个公司的账之前是财务公司做的,我这边没有电子数据,我就重新建了账,我这个期初余额都对,凭证也都对,但是这个资产负债表和以前在别的软件上的数完全不一样怎么办
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师,您好,我想问一下就是我刚接了一家兼职,账目非常乱,科目余额表和资产负债表的数据都对不上,经过和老板商量,老板让我砍断前面的数据,那我现在录期初数是以申报表数据为准吗?比如企业所得税季度报利润多少负数我就填多少期初数吗?我不知道怎么个砍断前面的做法?
郭老师,我在这个单位工作的时候。他家的内账,之前是流水账,就没有出过明细账,总账,报表,然后,最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产,存货,银行余额,应收,应付余额,,银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据,入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下,录完数据了,余额这就平不了,就想问一下您,是我想的那样吗?老师
老师您好:这家公司是一般纳税人,8月份开了5万的外经证,已预缴增值税917.43元和城建税32.11,这个月申报税款呢,进项税额有4147.72元,这样销项减去进项还有留抵19.28元,这个月增值税就不用交了,那预缴的917.43就留抵,那预缴城建32.11元还用退吗?谢谢!
出口退税 就是A公司接了一个俄罗斯的采矿冶金厂扩建工程 由B公司来完成这个冶金厂扩建,出口环节是B公司把设备卖给A,A再出口给A在俄罗斯的分公司,最终设备的退税款是归B所有 这种业务模式下 出口退税能退下来吗
#提问#老师,债务重组中的债务人以长期股权投资和投资性房地产换取债权人的固定资产,那么债务人的应付账面与账面差异应该计入什么科目?
老师,就是我们是A公司和旅游景点之前有个协议,需要转款给导游的代收代付导游提成,我们另一个B公司也是导游带顾客去买东西,B公司给导游提成我可以用A公司账户转吗@董孝彬老师
老师,您好,我们公司是医学检验公司,只有提供检验检测服务,不能售卖医疗器械,科研仪器等实物商品。我们想委托具有经营许可证的b公司帮我们卖仪器,由b公司给客户开发票,我们拿b公司的代销清单确认收入,这样我们还需要给b公司开具货物发票吗?就是假若我们的产品委托b公司卖了100万,我们要给b公司20万代销服务费,那剩下的80万b公司要转给我们,这80万我们还需要开票吗?
档案管理服务费,和对方签的协议,对方已把钱打入,但是我企业因为发票限额开不出来这么多的发票这种情况怎么办账务怎么处理,能挂预收吗,还是直接进收入
老师,公司24年买的固定资产原价2000元,当时对方开错发票,发票1500入的账,折旧一年后,发现少入账500,对方重开了一张2000的发票,把之前1500发票红冲了,我该如何做账务处理?
老师好!请教风电机舱结构件制造业的库存盘点,财务部门应该多久盘点一次?成品对应的生产成本怎么核算?
为什么没有减评估增值的金额
若税法规定与收入相关的预收款项应于收到时计入当期应纳税所得额,则合同负债的计税基础为零。老师能举例说明下吗
那就不设置期初余额了是吗? 那以前其他的不经过银行的业务呢,
不经过银行的业务,如果你往外开发票的也要做
那我就不设置期初余额了
这样是不是就不用设置期初余额了呢
嗯嗯你把之前的业务都做上。就不用设置期初了
好的谢谢老师
想这种的第一笔怎么做分录呢借银行存款贷啥呢
贷,其他应付款-赵金龙