你好,到大厅修改就行

老师,我们老板接手一家转让的建筑公司,小规模纳税人,转让前的2020年4到6月利润表中只有管理费用有数据3000,资产负债表是零申报,现金流量表有数据3000,今年他们没有申报增值税,企业所得税,附加税,我们接手这几个月没有业务收入,去税务局报道和零申报前2个季度的各项税,这个月申报7至9月份时,是财务报表和各项税都是零申报吗?
老师,我们是小规模季报的,然后7到9开票开了3000.元增值税纳税申报时我就直接零申报了,应该表格里要填数据,我直接就零申报了怎么办呀
老师,我们是小规模纳税人,上次代开的专用发票申报后,这个附加税我填不了,是不是因为当时直接扣款后就申报不了呢?
老师,我们单位是小规模纳税人,按季度申报。7-9月销售额20万元(含开普票5万)。申报增值税的时候,是不是只需要填写申报表就可以了呢????后面的减免明细表还要吗?谢谢。
老师,我在实际生活中遇到,我们一般纳税人和小规模,如果当月没有开票,也没有进项发票,我们是不是有所表都是填零,直接零申报就行了
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
老师,外管证报验登记后才能开票吗
我每次都是当月申报当月的工资,那我现在1月份申报的时候把12月份的工资在申报一次吗
郭老师在吗郭老师接下问题,谢谢
老师,请问开劳务费发票,劳务费是编码大类吗
老师你好,我们是商贸公司,有些配送员的保险,能抵扣吗专票
请问老师,我公司欠供应商货款,不付款了,用货物抵债,这种情况可行吗?具体怎么操作?有什么风险?
老师,发我一份进销项,这种税务登记 的表,给我呢
您好,老师物业公司销售水费可以开具3%税率吗
老师,你好,我是周周,想请教个问题,公司账上挂的预收账款太大,现在税务局要我们进行处理,我不太清楚这个怎么处理