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老师好。之前做的招待费已经结账,现在发现招待费超支了。可以红冲之前的凭证入其他费用吗?这样做会不会被怀疑什么

2020-12-08 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-08 15:56

如果实际是招待费,建议不要红冲了。确实容易引起注意与怀疑

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相关问题讨论
如果实际是招待费,建议不要红冲了。确实容易引起注意与怀疑
2020-12-08
您好,可以直接做调整分录 借:应收账款 贷:其他应付款
2020-12-13
同学,可以直接按正确的来做, 借 管理费用 办公费 福利费 贷 管理费用 其他
2022-03-11
制造费用、招待费的分录怎么做的?应该是借支造费用、交待费带其他应收款730。
2023-01-07
你好,你们现在在筹建期的吗?筹建期的话按发生额的60%抵扣所得税。
2023-02-14
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